- 10
- 0
- 约3.78千字
- 约 6页
- 2016-12-20 发布于河北
- 举报
江苏兴达钢铁集团内部审计制度(试行)
第一章总则
第一条 为加强江苏兴达钢铁集团公司(以下简称“集团”)内部审计工作管理,提高审计工作质量,实现集团审计工作规范化、标准化,依据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》等法律、法规和《公司章程》、《江苏兴达钢铁集团实施集团化运作基本管理办法》的有关规定,结合集团的实际情况,制定本制度。
第二条 本制度所称内部审计,是指集团内部的一种独立客观的监督、评价和咨询活动,旨在增加价值和改善企业的运营。它通过系统、规范的方法审查和评价经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性来促进企业目标的实现。
第三条 集团贯彻“依法审计、服务大局、围绕中心、求真务实”的方针,坚持“全面审计、突出重点、强化内控、立足服务”的原则,在集团范围内实现法制化、规范化、科学化审计。
第四条 集团至少应当关注涉及内部审计的下列风险:
(一)集团内部审计机构不健全,组织架构不科学、不合理,或职责分工不清,可能导致内部审计缺乏独立性和客观性。
(二)内部审计未经适当授权,可能因得不到有效支持而导致内部审计失败。
(三)内部审计人员不具备应有的知识、技能和经验,内部审计方法滞后,或内部审计质量控制制度不完善,可能会造成内部审计质量和效率低下。
(四)内部审计人员不遵守内部审计职业道德规范,影响审计的客观公正性,可能导致道德风险。
第二章 机构设置
第
您可能关注的文档
- 方圆机械有限公司现场5S管理实施办法.doc
- 方氏物流公司财务部管理手册.doc
- 旗翔新能源公司专利工作培训课程教材(PPT 36页 ).ppt
- 旗翔新能源有限公司公司安全意识培训(ppt 41页).ppt
- 无尘室各项管理规范(doc 18页).doc
- 无尘车间5S规范标准要求书(doc 6页).doc
- 旭阳雷迪太阳能公司仓库安全管理规定.doc
- 旺迪贸易有限公司财务管理制度.doc
- 昌华电气安全生产标准化制度汇编(doc 139页).doc
- 明发集团乌江新城安全文明施工汇编.docx
- 2025年下半年小学教师资格考试简答题汇总.pdf
- 护理教学比赛资源整合.pptx
- 2022泰和安消防 JTGB-HM-TX3H01 JTGB-HM-TX3H02 TGB-HM-TX3H03 系列点型红外火焰探测器.docx
- 2025年驾驶证资格考试最新最全交通标志大全.pdf
- 护理教学理念:更新与发展.pptx
- 2025年新驾考科目一巧记速记口诀(全国通用).pdf
- 2025年一级建造师《项目管理》黄金预测考点【打印版】.pdf
- 证券公司高级管理人员资质测试章节练习-第一部分综合类第六章至七章:证券投资基金法、信托法.pdf
- 护理教学研究:方法与成果.pptx
- 麻纺车间设备更新准则.docx
原创力文档

文档评论(0)