制度函审项核表.docVIP

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  • 2017-01-03 发布于湖南
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制度审核表 制度名称 《中国水电建设集团房地产有限公司税务管控工作指引》 □新增 □修订 □废止 制度分类 □管理办法 □规定 □流程 □实施细则 □工作指引 □手册 □标准 情况说明 (新增、修订或废止制度的背景、依据、主要内容、其他相关说明) 为加强房地产公司的税务管理工作,防范公司税务风险,根据《关于印发〈大企业税务风险管理指引(试行)〉的通知》等文件法规制度制定本指引,主要就公司税务风险管理机构设置、人员权责、管控流程等进行了规定。 请下列部门会签:投资拓展部、设计研发部、成本合约部、品牌营销部、资金管理部、资产运营部、经营管理部。 是否需要公司领导会签(如需会签,另附页)。(□是□否) 制度起草部门负责人签字: 日期: 部门 会签意见 会签意见采纳情况说明 制度起草部门负责人签字: 日期: 制度管理部门 初审意见 建议本制度最终审批人为:□董事会 □总经理办公会 □总经理 □起草部门分管领导 内容与法律、行政法规、公司章程、股份公司相关规定相抵触(□是□否) 不符合制度文件格式相关规定(□是□否) 有关方面意见分歧大,需要做较大调整(□是□否) 条文内容不明确,适用性、可操作性差(□是□否) 是否同意上报(□是□否) 部门负责人签字:

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