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费用报销管理办法
第一章总则
第一条:为了加强集团公司内部管理,规范公司财务报销行为,合理控制费用支出,特制定本制度。
第二条:本制度根据集团公司的实际情况,将报销分为差旅费、办公费、招待费、交通费、通讯费、教育经费及培训费、会议费等第三条:本制度适用集团公司及各公司。
第二章 费用报销基本制度
第四条:报销人必须取得合法有效的报销单据(发票)。
第五条:费用报销单填写及票据粘贴要求:
1、报销单据填写应力求整洁美观,不得随意涂改;
2、报销单封面与封面后的托纸必须大小一致,各票据不得突出于封面和托纸之外(票据过大时应按封面大小折叠好);
3、各票据应均匀贴在报销单封面后的托纸上,整份报销单各部分厚度应尽量保持一致;
4、若报销票据面积大小相同或相似(如车票等),需有层次序列张贴;
5、报销单据金额、类型相同的(如车票等),应尽量张贴在一块,按金额大小排列;
6、报销票据在粘贴时,确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额;
7、报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写;
8、报销单各项目应填写完整,大小写金额一致,并经部门领导有效批准;
、出租车票据需注明业务发生时间、起至地点、人物事件等资料第六条:单笔报销总额超过2000元,需要提前一天通知财务备款。
第七条: 在一个预算期内,各项费用的累积支出原则上不得超出预算,超出预算纳入对部门负责人的考核,特殊情况需公司负责人审批并执行追加预算程序。 办公费报销
部办公用品统一采购,办公用品办理报销事宜。
业务招待费
1.公司级招待费用原则上由统一安排,统一结算。
2.公司部门因公需招待时,应事先申请,经批准后方可招待。
3.进行招待申请时应填写“业务招待申请单”,应详细注明招待时间、地点、对方人员、己方陪同人员等信息。
4.其它非公招待客人一律由个人承担
第十条:交通费
原则上应尽量乘坐公交车,特殊情况经部门事先批准,可乘坐出租车。报销凭证上需注明时间、路程起始点、外出工作内容。
第十条 通讯费
固定电话由行政部统一报销。 通讯
第十条:教育经费及培训费
1.教育经费及培训费用由人统一进行预算、统一管理、统一安排。
2.费用发生前使用部门应向申报员工培训计划、培训时间、所需经费,经审核后传一份至财务部。
3.费用使用部门应严格按照计划在申请范围内使用费用。
第十条会议费
第条—30日销售客户服务部审核后,每月1日—7日传递至财务部审核,财务部审核后由销售客户服务部于每月7-10日将个人费用申报资料按审批权限进行审批;
(三)审批后,财务部于10日—15日安排付款。
第十条未涉及的其它事项发生的费用,根据实际情况,由上报
第章借款第十条 员工借款须确有公务需要,个人借款一般不超过其半个月工资额,超过时须有公司担保人(未特别指明担保人时,现金借款单上的部门负责人为默认的担保人,借款人未能偿还借款,由担保人承担连带还款责任)。
第条试用期员工原则上不允许借款,确需借款的由主管领导担保,方能办理手续,若借款人未能偿还借款,主管领导应负连带责任。
第条 员工因公需要借款时,应合理预计所需金额并填写借款单,经有效批准后到财务部支取现金。
第条办公人员借用公款,在原有借据未办理报销手续或未还清欠款的不得再借。
第条 借款人员完结事务,在报销时扣回借款,交回剩余现金。因特殊原因当时不能扣回借款或交回现金的,在本月发放工资时扣回。
第条 个人非公原因一律不得向公司借支。
第章 费用审批管理第二十条:费用审批管理
1.在董事会授权内行使审批权。?
.审批人应当根据权限的规定,严格在授权范围内进行审批,不得超越审批范围。
.货币资金支付的批准方式为书面方式。
.公司对货币资金支付的审批建立以 “谁批准,谁负责”为原则的责任追究制度,审核人、批准人要对由本人审核、批准支付的货币资金负责任,以防范货币资金风险,保证货币资金的安全。对于违反公司财务制度的规定而批准支付的单据,各相应审核人或审批人以失职论处,并对由此引起的不良后果负连带责任。
.报销人营私舞弊、弄虚作假,对违规违纪金额不予报销,对已经报销的,除退回违规报销金额外,同时对报销人予以违规报销金额5—10倍的罚款,情节严重者一律开除并做进一步处理。
.审核人、审批人在资料不全、原始凭证不充分、项目不真实的情况下签名准予报销的,对审核人及审批人予以违规报销金额10%--50%的罚款。
.因审核过失造成借款人未有效报帐冲销借款,或者无法从工资扣回逾期借款者,经办责任人(含:各级审批人)应承担不低于流失款总额50%的经济责任。按责任人基本工资比例分别承担相应损失金额,并在坏帐当期应发工资中扣还。
.财务人员在收到报销单据后应审核报销单据是否填写、粘贴规范,是否经过有效批准,所附附件是
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