收料功标准.docVIP

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目的: 規范公司收料作业流程,確保收料數量准確﹐帳物一致。 適用范圍﹕ 适用于本公司國內外廠商交貨的收料作業。. 參考資料: 無 定義: PO/BP ﹕订单号 PK NO﹕送货单号 P/N﹕料号 ASN资料: 有关厂商送货的相关资料 RF﹕无线电子扫描传输器 3S ID: 用来标示物料相关资料的条形码(Barcode) AA單﹕驗收單(電子檔) PACKING LIST﹕進/出口貨物包裝明細 保税品﹕含进口﹑转关及转厂来料之相关海关监管物品 內容 5.1 權責 5.1.1 倉庫﹕負責收料及單據過帳 5.1.2 品管部﹕負責進料檢驗 5.1.3 采購﹕負責物料的采購及物料異常時與廠商的協調處理 5.1.4 海關業務處﹕負責進出口貨物的報關 5.2 流程 5.2.1 國內來料收料作业流程 5.2.1.1. 厂商登入MITAC HUBWEB網站﹐將交貨的相關資料輸入﹐并列印出當次送貨之標准送貨單。 5.2.1.2 廠商將標准送貨單投至收料組來貨登記窗口。 5.2.1.3 收料組Key In倉管员根据标准送货单,在ORACLE內查詢P/O﹐并核對單據填寫是否符合規范。登記后在标准送货单上蓋流水碼﹐判定為3S或Non 3S收料﹐廠商卸貨至倉庫指定地點﹐并堆壘整齊。 5.2.1.3.1 3S收料廠商按3S ID流水碼﹐由小至大﹐從上至下﹐成螺旋狀粘貼在物料外包裝上﹐將物料移至收料點收區交收料組倉管员點收。 5.2.1.4 收料組倉管员根據標准送貨單清點實物﹐并Check包裝完整性﹐確保实物与标准送货单数量一致﹐收料組倉管员签收送货单并收料﹔如实物与送货单不符﹐则按實際數量修改其送货单 (修改處必須要有廠商的送貨員簽名 ) ﹐包裝如有損壞要求廠商立即更換﹐且收料人員需拍照知會VMD及BUYER人員。 5.2.1.5 收料完畢﹐收料組倉管员按IQC抽檢比例列印點交單連同物料交 給IQC檢驗其余物料由VNA司機作上架收料結束。 5.2.1.6 作业流程图(见流程圖一) 5.2.2 非IO管制部份(包材) 5.2.2.1 厂商登入MITAC HUBWEB網站﹐將交貨相關資料輸入﹐并列印出當 次送貨之標准送貨單。 5.2.2.2 廠商送貨員將標准送貨單投至收料組來貨登記窗口﹐收料組倉管 员根据标准送货单, 在ORACLE內查詢P/O﹐并核對單據填寫是否 符合規范。 5.2.2.3 廠商送貨員卸貨至倉庫指定地點﹐并堆壘整齊。交收料組倉管员 點收。 5.2.2.4 收料組倉管员根据標准送貨單清點實物。如实物与标准送货单数量一致﹐收料员在簽收送貨單﹐交回廠商送貨員﹔如实物与送货单不符﹐则按實際數量修改其送货单(修改處必須要有廠商的送貨員簽名)﹐收料員簽收送貨單﹐交回廠商送貨員。 5.2.2.5 收料組倉管员將標准送貨單交IQC檢驗。IQC檢驗完成后﹐在送貨 單上簽名并注明檢驗結果。 5.2.2.6 收料組倉管員通知需求單位的CALL料人員﹐CALL料人員核對完之 后﹐在送貨單上簽名。 5.2.2.7 收料組倉管员將標准送貨交Key In倉管員列印AA單。 5.2.2.8 收料組倉管員核對送貨單和AA交IQC確認無誤后﹐返回Key in 倉管員過帳。 5.2.2.9 作业流程图(见流程圖一) 5.2.3 進口材料收料作業流程 5.2.3.1 3S ID收料 5.2.3.1.1進口材料來料時﹐收料組倉管員根据PACKING LIST清點數量。如發現包裝破損需更換包裝﹐且需拍照知會進出口處及BUYER人員。 5.2.3.1.2 收料組Key In倉管員在I/O系統中列印出標准送貨并在ORACLE內查詢P/O﹐列印出3S ID 交收料組倉管員粘貼用RF收料。 5.2.3.1.3 收料完畢按IQC抽檢比例列印點交單將物料點交給IQC檢驗﹐其余待上架。 5.2.3.2 Non 3S 收料 5.2.3.2.1 進口材料來料﹐收料組倉管員根据PACKING LIST清點數量﹐粘貼月份標簽。如發現包裝破損需更換包裝﹐且需拍照知會進出口處及 BUYER人員。 5.2.3.2.2 倉管員在I/O系統中列印出標准送貨單并在Oracle內 查詢P/O 。 5.2.3.2.3 按

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