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- 2016-12-24 发布于湖南
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公司预算管理办法
第一章 总 则
第一条 为加强.电网公司总部(以下简称“总部”)“四个中心”建设,提高总部预算管理的科学化、精益化、标准化水平,根据.及公司有关规定,制定本办法。
第二条 本办法所称的预算管理是围绕公司战略规划,采用价值形式对企业未来经营活动进行科学预测和合理安排,全面落实管理责任,加强过程监控与考核评价,促进资源有效配置,确保公司战略目标实现的相关管理活动。
第三条 总部预算管理以优化资源配置为目标、以加强财务管理为核心、以强化资金管理为重点,全面调控总部经营活动。
第四条 总部预算管理的基本任务:
(一)围绕公司发展战略,确定总部经营目标并组织实施;
(二)统筹安排财务资源,提升总部经营发展能力;
(三)加强对总部经营活动的分析、控制和监督。
第五条 总部预算管理的基本原则:
厉行节约,从严从紧,保障重点;
规范流程,明确责任,防范风险。
第六条 本办法适用于公司总部各部门及内部核算单位(以下简称“预算责任部门”)。
第二章 组织机构与职责分工
第七条 总部建立以公司党组会议(或总经理办公会议,下同)、预算管理委员会、各预算责任部门组成的三级预算管理组织体系。
第八条 公司党组会议是总部预算管理的决策机构,负责确定总部年度经营目标,审批总部年度预算方案及预算调整方案。
第九条 公司预算管理委员会由公司领导、助理、总师及各部门负责人组成,
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