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- 2016-12-24 发布于广东
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成都丝路花语管理制度及流程审批要点
1)物资申购流程:
申请人--部门经理--分管副总(财务总监)--总经理
2) 申购类及行政费用(包括固定资产、低值易耗品、办公用品、宣传、印刷品、报刊、员工工作服、培训、旅游、房租、水电物管、维修、电话、宽带、光纤、审计年检、网站维护、软件升级、招聘)
申请人--行政经理--相关部门经理(财务部、成本部等)--总经理--董事长
备注:在报销以上费用时须附申请单、入库单、正规发票(在税务网上能查询的)及对方电话。转账方式:对公转账。(1000元以上的金额对公转账)
10000元以下,总经理审批,超过10000元的董事长审批。
3)行政费用及差旅费用由行政部统一报销,流程如下:
1、10000及以下:申请人--行政经理--财务经理--总经理
2、10000元以上:申请人--行政经理--财务经理--总经理-董事长
备注:在报销差旅费时:附出差申请表、过路费票必须是当日出差的往返票据,其他代替票据一律不预报销。
4)招待费
1、单次接待5000及以下:报销人—部门经理--行政经理--财务经理--总经理
2、单次接待5001以上:报销人—部门经理--行政经理--财务经理--总经理--董事长
备注:在报销招待费用时须附:POS刷卡单、正规发票(连号)、菜单(1000元以上提供),如手续不齐一律不予报销。
5)借款及备用金
1、10000及以下:借
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