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- 2016-12-25 发布于湖南
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探析国成有企业内部会计控制
探析国有企业内部会计控制
【摘 要】国有企业面临的竞争越来越大,建立健全内部控制制度有助于提高自身竞争力。本文分析了国有企业内部会计控制存在的主要问题及其原因,并提出了完善国企内部会计控制的对策方法。
【关键词】国有企业 内部控制 财务会计
企业内部会计控制包括组织规划财务预算,保护财产安全和财务报告真实性有关的程序和记录等内容,其目的是提高会计信息质量,保护资产的安全与完整,防范规避财务与经营风险,防止欺诈和舞弊,确保经济活动有效进行及有关法规制度贯彻执行。
一 国有企业内部会计控制存在的主要问题
1.会计信息失真
适当方式的信息沟通是企业有关层级之间相互掌握了解情况的主要手段,信息沟通渠道不畅,沟通不及时必然会影响决策层的正确决策。国有企业由于会计工作秩序比较混乱、核算不实而造成的信息失真现象比较严重。具体表现为:从会计凭证看,其填制缺乏合理有效的原始凭证支持,强调印章,忽视签字,多见事后批准,少见事前控制。从收款方来看,发票、收据中很难找出收款相关依据和收款方式;从付款方来看,也找不出付款授权依据和付款方式,发票收据格式中没有审批付款的签字处,也未印制背书处。从会计账簿看,重视分类账,忽视日记账和备查账,重视金额记载,忽视事由记载;账簿记载未设审核栏目,弄不清审核人员的责任。从财务会计报告看,只重视会计报表的提供,忽视财务情况分析和会计报表附注编制,只研究如何满足有关行
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