标准业务流数程图new.docVIP

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  • 2016-12-27 发布于湖南
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(一)订单评审流程: 业务编号 SA-003 业务名称 订单评审流程 业务流程简述 公司办订单评审流程 流程适用范围 对于经过合同评审的订单,公司办组织各个业务部门进行订单评审,发起订单评审工作流 相关岗位及权限 岗位 系统操作 权限 公司办负责人 销售订单生成、工作令录入,规定各部门业务节点 录入、审核 研究所 在CAPP中签发设计BOM,新增所需物料数据 增加 工艺技术部 签发制造BOM,审核设计BOM 增加、审核确认 总师办 审核研究所、工艺部签发的BOM以及数据完整性 审核确认 计划仓储部 读入销售订单,确认BOM信息 读入、确认 生产管理部 完工确认 录入 市场部 生成提货单、仓库单据录入、出库记账 录入 相关部门或岗位 描 述 在产品签订单评审流程中,公司办、研究所、工艺技术部、总师办、计划仓储部的工作通过工作流管理。 销售员与客户签订合同后,由公司办组织市场部、相关技术部门、质量部、计划部、生产部召开产品评审会,会上根据该订单产品配置、需求时间、目前企业生产情况等讨论订单的实现存在哪些困难,是否可以按时完成,如果不能按时完成,市场部与客户尽量协商,协商不成功,则必须加班按照需求时间完成。同时,

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