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- 2016-12-27 发布于未知
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差旅费管理制度
第一条 为配合公司业务需要,须调派员工出差。
第二条 员工出差依下列程序办理手续。
1.出差前填写“出差人员审批表”。出差期限由派遣人员视情况需要,事先予以批准。
2.凭核准的“出差人员审批表”向财务部借支批准核定的差旅费。出差返回后,应于5日内填写“差旅费报销单”并及时结清差旅费借款。
第三条 出差的审批权限规定如下:
1.国内出差:一日以内由部门总监审批,一日以上由集团公司总经理审批。部门总监以上人员出差,一律由集团公司总经理审批,集团公司总经理出差由董事长审批,董事长外出,应电话告知北京总部。
2.国外出差:一律由董事长书面审批。
第四条 出差行程中的节假日视为工作时间内勤务,不得报支加班费或调休。
第五条 出差中途除因重大疾病、意外灾害或因实际需要由审批人指示延长出差期限外,不得因私事或借故延长出差期限,否则不予报支延长期限的差旅费。
第六条 差旅费为交通费、住宿费、伙食费、杂费及邮电传真费等,其给付标准如下:
第七条 市内交通费补助实行包干,即按实际出差天数乘每日交通费补助标准。特殊情况,如陪同重要客户出差,可以申请交通费实报实销,但不能同时享受市内交通费包干。
公司安排交通工具的,不享受市内交通费补助。
第八条 住宿费实行标准内凭住宿票报销,
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