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- 2016-12-28 发布于湖南
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内审业务文书格式之一
财务收支审计报告
关于****(单位名称)****—****(所审期间)资产负债损益(或财务收支)审计的报告
****(收件人):
根据《******审计通知书》(或其他立项依据),审计组自****年**月**日至****年**月**日对******(被审计单位、审计内容或范围)进行了就地(或送达)审计,我们的审计工作遵循了中国内部审计准则,现审计工作基本结束。根据《内部审计准则第七号—审计报告》第四条的规定,现出具如下审计报告:
被审计单位基本情况
包括被审计单位经营方式、机构设置、人员状况及所执行的会计制度等。
关于会计责任和审计责任
审计实施情况
审计实施情况一般应包括以下内容:
1.审计依据:应说明我们的审计工作是按《内部审计基本准则》进行的;
2.审计过程的简述:采用的主要方法、步骤等;
3.审计中的特殊情况:如未进行审计的情况、原因,审计中的阻碍等。
四、审计结果(综述)
1.总体上概括审计结果
如“经审计,****单位表列资产***万元,审计调增(减)**万元,差错率**%;表列负债**万元,审计调增(减)**万元,差错率**%;表列权益(或损益)**万元,审计调增(减)**万元,差错率**%。”(也可用列表的方式反映)
2.审计中发现的问题
按资产负债损益分类排列,各类中按问题的重要程度或性质严重程度排列。会计核算
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