- 4
- 0
- 约1.2万字
- 约 17页
- 2016-12-28 发布于湖南
- 举报
浅议内部审计如何在企业开展内部控制评价
内容摘要:《企业内部控制基本规范》的发布对推动我国企业内部控制体系建设,开展内部控制有效性监督与评价,全面实现内部审计转型与发展,具有里程碑意义。内部审计如何在企业开展内部控制评价,本文从评价的前提条件、具体内容、途径、程序等方面进行探讨。
关键字:内部审计? 内部控制评价
为了加强和规范企业内部控制,提高企业经营管理水平和风险防范能力,促进企业可持续发展,维护社会主义市场经济秩序和社会公众利益,财政部与中国证监会等五部委联合发布了《企业内部控制基本规范》(以下简称《基本规范》)。《基本规范》为我国未来内部控制制度建设提供了基本框架,标志着我国企业内部控制体系建设走上了法制化、规范化的轨道,这对推动我国企业内部控制体系建设,开展内部控制有效性监督与评价,全面实现内部审计转型与发展,具有里程碑意义。
一、内部审计与内部控制的关系
内部控制,是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进企业实现发展战略。内部控制是一个实现内部控制目标的动态管理过程。
内部审计,是指企业内部的一种独立客观的监督、评价和咨询活动,通过对经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性进行审查、评价和提出建议,促进改善企业运行
您可能关注的文档
- 浅析“生态建筑”与“节p能建筑”的异同.doc
- 浅析一如何控制物管成本.doc
- 浅析中国企业跨国并购中文的文化整合问题.doc
- 浅析企业w资金活动内部控制存在问题与控制措施.doc
- 浅析企业文化功对战略管理的影响.doc
- 浅析公司治理环境下如何发挥价值增值型内部审计取的作用.doc
- 浅析农流村宅基地管理存在的问题与对策.doc
- 浅析国际保理s业务在我国发展的难点与对策.doc
- 浅析大陆外资件企业拆迁补偿.docx
- 浅析客户关系管理理论产生的背返景和动因.doc
- 专项十三 复合句(含答案) 2026年中考人教版英语语法专项复习.doc.docx
- 专项十四 There be句型和主谓一致(含答案) 2026年中考人教版英语语法专项复习.doc.docx
- 专项14 构词法 学案(含答案)2025年中考人教版英语语法专项复习.doc.docx
- 静脉肾盂造影结石梗阻评估.ppt
- 《假期实践活动》教案-2025-2026学年冀教版(新教材)小学数学二年级下册.docx
- 老年结石病合并慢病综合诊疗.ppt
- 鹿角形肾结石复杂手术治疗.ppt
- 经皮肾镜超声碎石清石术.ppt
- 《参观爱国主义教育基地》教案-2025-2026学年冀教版(新教材)小学数学二年级下册.docx
- 《生活中的大数:整理与复习》教案(2课时)-2025-2026学年冀教版(新教材)小学数学二年级下册.docx
原创力文档

文档评论(0)