内部审核各记录.docVIP

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  • 2016-12-29 发布于未知
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内部审核计划单 No:Q/WB-2014 A/0 内审目的: 本公司建立的ISO9001:2008质量管理体系是否符合本公司实际,是否得到有效的实施、保持和改进。 内审范围:产品生产和服务全过程 内审依据: ■ISO9001:2008 ■质量体系文件 ■有关法律法规 ■合同 审核组长: 苗佩佩 审核组成员: 梁珊珊 于凤 蒋勇 王文平 审核时间: 2014.8.15 日期 时间 部门 内容 2013.5.15 8:00-8:30 所有部门 首次会议 全部参加 8:30-12:00 质检部 7.4.3/7.6/8.2.4/8.3/8.4/8.5 生产部 6.3/6.4/7.1/7.5/8.2.3 14:00-16:00 14:00-16:00 办公室 4.1/4.2.1/4.2.2/4.2.3/4.2.4/5.6/6.2/8.2. 1/8.2.2/8.2.3/8.2.4/8.3/8.4/8.5 供应、业务部 7.2/7.4/7.5.4/8.2.1/ 16:00-17:00 管理层 4.1/5.1-5.6/6.1/8.1 17:00-17:30 末次会议 全部参加 备注:5.5.1/5.4.1/4.2.3/4.2.4

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