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[跨界电商培训之亚马逊英国站开店必知的那些事

/跨界电商培训之亚马逊英国站开店必知的那些事想要在亚马逊的英国站开店,就不得不去了解英国的税收政策,下面由海猫跨境的小编为大家详解介绍一下,什么事英国VAT增值税,关于VAT增值税的那些事。什么是英国VAT增值税?VAT是增值税(Value Added Tax)的简称,它适用于在英国境内产生的进口,商业交易以及服务行为。VAT增值税(Value Added Tax)适用于那些使用海外仓储的卖家们,因为您的产品是从英国境内发货并完成交易的。VAT销售增值税和进口税是两个独立缴纳的税项,在商品进口到英国海外仓时您缴纳过商品的进口税,但在商品销售时产生的销售增值税VAT您也需要缴纳。如果您的产品使用英国本地仓储进行发货,就属于英国的VAT增值税应缴范畴,我们建议您尽早找到解决方案注册VAT号码并申报和缴纳税款,让您可以合法地使用英国本地仓储发货和销售。VAT增值税的税率是多少?VAT增值税有三种税率:? 20% 的标准税率(适用于绝大多数商品和服务)? 5% 的低税率(比如家庭用电或者汽油等)? 0% 的税率(适用于极个别情况)? 卖家需缴纳的实际VAT=销售税VAT—进口增值税(IMPORTVAT)。进口增值税(IMPORTVAT)=(申报的货物价值+头程运费+关税)×20%(进口增值税卖家是可以申请退回的)通常销售税VAT是指货物卖出后,要上缴的售后税,不同类别的产品收取的增值税VAT费率也不同,绝大多类产品按标准VAT税率20%计,在欧盟市场,一般销售税VAT由客户承担的,即:销售税VAT=产品定价(税前价格)×20%(这是客户承担的)。需要注意的是,增值税VAT号码是唯一的,您所使用的海外仓储服务公司不能帮您代缴增值税,您也不能使用海外仓储服务的公司或其他个人的VAT号码作为自己的增值税账号。如何缴纳VAT增值税?VAT税号注册后,有两种途径申请退税(进口增值税)和缴税(销售税VAT):1、使用英国税务部门的官方在线操作系统自行申报;2、指定正规会计师代为操作。由于欧洲税务申报需要非常专业的税务知识以及外语能力,所以我们建议客户委托专业的会计师帮您做税务申报。注:VAT税号申请通过后,请务必要进行税务申报,每季度申报一次,以免VAT税号被政府冻结。如果客户不依法进行VAT税务申报,造成VAT税号被冻结或其他法律责任都由客户自己承担。1)卖家不缴纳增值税会有什么后果?卖家被要求进行真实、及时、准确的税务申报。如果故意延误,错误或虚假申报,都可能受到英国税务海关总署(HMRC)包括货物查封、向eBay举报导致账号受限、罚款在内等不同程度的处罚。2)VAT的申报周期是多长?申报期间说明①第一个申报期商家收到英国VAT号码之后,第一个申报期,会在HMRC的信件说明,商家需要留意HMRC信件所提到的第一个申报期。一般而言,如果商家在 2012年10月21日 取得VAT号码,第一个申报期则是 2012年10月21日-2012年11月30日 。商家需要在 2012年12月1日-31日 之间,把 10月21日-11月30日 的交易如实申报,并且缴纳相应税款。②后续申报期第一个申报期之后,回复正常的申报期,三个月为一期。由于商家取得增值税号的时间不一样,则不同商家有不同的申报期,与自然季度概念不一致。3) 是否可以使用其他公司的VAT号码吗?每个增值税VAT号码都是唯一的,您应当申请自己拥有的真实有效的VAT号码。您不能滥用其他公司或其他个人申请的VAT号码作为自己的增值税账号。4) 同一个VAT号码在多个亚马逊账号上,会关联吗?是的,如果您使用同一个VAT号码在多个亚马逊账号,亚马逊会认为这些账号属于同一个经营人或者公司。5) 使用货代的VAT税号进行清关有什么风险?a.多个客户共用同个VAT税号清关,客户头程服务质量及效率不能得到有效保证;b.若做头程清关的VAT和挂靠在客户销售平台上的VAT不一致,头程清关缴纳的VAT税费在VAT销项税申报环节不能抵扣,即使当期销售税额小于进口所缴的VAT金额,也无法实现退税。6) 什么规模的客户注册VAT比较合适?凡是从事跨国电子商务交易商家,选择英国仓储服务,无论规模大小,都需要考虑英国VAT的影响,都要依法注册并按时申报缴纳VAT。7) 如果公司名称更改,还可以继续使用以前注册的VAT税号吗?a.若只是由于原公司更改了公司名称,公司证书代码不变,可继续使用该VAT号码,你只需要提供新的公司名称以及营业执照,代理通知英国税局对该VAT税号做公司名称更改即可;b.若是重新注册了公司,公司证书代码已改变,则需要注册新的VAT号码。8注册后,每个季度都要交税,客户销售很少,每个季度0申报,是否会有影响?不交税有什么影响?c.申请注册VAT下来后,即便没销售额,也需要每季度定期做税务申报,可选择由代理代为申

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