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2014年质量体系内审检查表..doc

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2014年质量体系内审检查表.

1)过程名称及过程编号 2)输入(I) 3)输出(O) 4) 绩效指标 5)相关 质量文件 6)标准 条款号 7)被审核部门 8)检查证据,包括客观证据 9)评价 严重/轻微/观察 C1 订单评审 法律法规要求; 客户询价/相关报价资料; 客户要求; 订单变更; 公司内部要求; 产品开发计划; 报价单;客户定单凭证;客户要求清单; 定单变更凭证; 可行性评估报告; 可靠性和质量目标; 订单正确率 顾客订单评审管制程序; 询报价与接单管制程序; 5.2 以顾客为关注焦点 业务部 审核员 1)过程名称及过程编号 2)输入(I) 3)输出(O) 4) 绩效指标 5)相关 质量文件 6)标准 条款号 7)被审核部门 8)检查证据,包括客观证据 9)评价 严重/轻微/观察 C2 产品质量策划 合约文件; 客户图纸、样品; 标准、试验标准; 特殊特性; 质量、可靠性目标; 同行业或竞争对手的经验; 过程设计的输入; 生产率; 过程能力要求; 以往过程开发发经验; 成本目标、质量成本统计; 产品特殊特性清单; 规范、图纸、样品及其更改资料;DFMEA、PFMEA; 控制计划;平面布置图、工艺流程图;检验规范; 作业指导书、设备操作指导书;试验计划、生产确认实验及评审;设备、工装治具要求;初始过程能力研究及评估;MSA计划及分析; 包装规范及评估;PPAP批准的结果; 资料准确率 样品准时率 样品合格率 产品质量先期策划管制程序; 生产件批准程序(PPAP); 7.3 设计和开发 业务部; 研发部; PIE; PM; 品保部; 审核员 C3 产品实现 订单要求;BOM;新产品开发要求;生产能力、应急计划;供应商的交付能力;顾客、生产、采购的相关变更信息;作业的初步运行、材料改变、作业变更、图纸;生产计划;控制计划;FMEA;人员的能力;作业指导书;7S;设备的状态、工装要求;预防性和预见性维护计划;模具、治具管理要求;模具采购计划;模具寿命要求;标识和追溯要求;产品防护要求;统计要求;过程和产品监测要求;不合格控制要求;纠正预防要求;持续改进要求;顾客保密和服务协议的要求; 生产排程;满足顾客要求的产品;CPK、PPK;各种生产记录;产品合格率;报废率;工装、设备维护保养记录;正确的标识和追溯结果;过程和产品监测结果;模具台帐;模具点检记;模具档案记录卡; 模具报废申请单; 产品防护的结果; 纠正预防的结果; 持续改进的结果; 生产排成达成率;过程能力达到≧1.67的特性要求(一级);月设备正常使用率;进料检验合格率;制程检验合格率;成品出货检验合格率;产品合格率;纠正措施完成率;收发料准确率;库存周转期材料;库存周转期成品; 产品质量先期策划管制程序;采购管制程序;生产计划管制程序;工程变更管制程序;产品标示和可追溯管制程序;进检验管制程序;制程控制与检测管制程序;PIE控制程序;FMEA管制程序;SPC管制程序;模治具管制程序;成品出货检验程序;纠正与预防措施管制程序;产品防护管制程序; 7 产品实现; 7.1 产品实现策划; 7.3设计和开发 7.4 采购 7.5 生产和服务提供控制 研发部 制造部 PIE 品保部 仓管课生技课 审核员 1)过程名称及过程编号 2)输入(I) 3)输出(O) 4) 绩效指标 5)相关 质量文件 6)标准 条款号 7)被审核部门 8)检查证据,包括客观证据 9)评价 严重/轻微/观察 C4 交付 客户订单对交货的要求; 出货通知单; 成品库存状况; 合格产品; 送货清单; 出货记录; 客户签收记录; 特殊情况通知; 交货及时率; 超额运费; 客户服务管理程序; 产品防护管制程序; 5.2 以顾客为关注焦点; 7.2.1 与产品有关的要求的确定 业务部 品保部 管理部 仓管课 审核员 1)过程名称及过程编号 2)输入(I) 3)输出(O) 4) 绩效指标 5)相关 质量文件 6)标准 条款号 7)被审核部门 8)检查证据,包括客观证据 9)评价 严重/轻微/观察 C5 客户反馈与服务 客户抱怨; 客户退货; 客户稽核; 客户满意度管理; 客户满意度调查计划; 客户满意度调查表; 与客户有关的统计数据; 客户反馈的各种信息; 纠正预防措施; 回复客户的报告; 服务记录; 客户投诉月度总结; 客户满意度调查记录; 统计分析和改进措施; 客户满意度; 客户投诉及退货件数; 客户退货率; 顾客满意度管制程序; RMA客退品分析处理作业程序; 纠正与预防措施管制程序; 8.2.1 顾客满意 业务部 品保部 审核员 1)过程名称及过程编号 2)输入(I) 3)输出(O) 4) 绩效指标 5)相关 质量文件 6)标准 条款

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