- 1、本文档共8页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
目录1.供应商信息在系统中查不到该怎么办?22.我该用哪个申请?2(1)我有发票要报销:2(2)我要借款或预付款:3(3)我要打固定资产报废申请:3(4)我要预申请,待费用发生后再报销:3(5)非财务性申请请打【通用流程申请单】:3(6)物资采购申请33.如何查看审批进度(当前审批人)/付款进度?3(1)查看审批进度3(2)查看付款进度44.我要借款,但系统中查不到我的信息怎么办?55.常见错误5(1)私车公用5(2)乘坐飞机无事前申请5(3)经理级以下员工不允许乘坐一等座5(4)交通费报销5(5)审批流不对5(6)科目选错5(7)工会费用报销6(8)电子审批件及其附件均须打印递交到财务6(9)费用部门不对6(10)文本不按规定填写6(11)发票抬头错误6(12)出差过程中若提供了餐饮便不允许报销该次餐费补贴66.附注:费用申请文本描述要求7供应商信息在系统中查不到该怎么办?(1)判断是否是原有供应商。若是,则请在系统中用供应商全称查找(原来以6开头的供应商在系统中全部改为以5开头,所以编号已改变)(2)若仍然查找不到,请按照以下模版填写并发给总账主任来丽艳(电话9873),附件中红色为必填项目,若只是修改银行信息,供应商编号也请必填(3)注意:联行号是供应商开户行对应的编码,可根据供应商提供的开户行在【联行号】中进行模糊查询(例如:兴业银行股份有限公司济南槐荫支行,通过CTRL+F 查找兴业*槐荫便可找到对应的联行号),若查找不到,可请供应商提供。若联行号不对会导致付款退回,请注意。我该用哪个申请?我有发票要报销:若是差旅费,请走【差旅费用报销流程】(请关联外出申请);其他费用请走【费用报销流程】;若是工会费用,请走【财务通用流程】。注意:a.报销事由请按末页【费用申请文本描述要求】填写;b.涉及税金的单据,申请人无须手工添加税金科目。含税金的发票张数按照实际张数登记我要借款或预付款:请打【借款/预付款申请单】我要打固定资产报废申请:请打【资产处理申请单】我要预申请,待费用发生后再报销:请打【财务通用流程】注意:财务通用审批流程,仅供申请特殊事项。如原PR中仅作备案的审批、拨补申请、税金、社保公积金、手机押金、设备退押(知会人不变)、工会费用等。非财务性申请请打【通用流程申请单】:不涉及到金额的申请一般打通用流程申请单,涉及到金额需要财务审批的走财务通用流程。例如资讯账号申请用通用流程申请单。物资采购申请请在”采购类”选择【存货采购申请】。如何查看审批进度(当前审批人)/付款进度?查看审批进度审批人若是多人,表明到了财务会计审单环节,只需打印后粘贴发票递交财务。查看付款进度我要借款,但系统中查不到我的信息怎么办?请将员工信息提供给客服中心傅佩主任。常见错误私车公用无事前申请,报销时不附车辆耗油情况计算表。请各部门经理严格把关;乘坐飞机无事前申请乘坐飞机申请应列明机票价格范围;经理级以下员工不允许乘坐一等座若无特殊情况,不得乘坐火车一等座,若存在特殊情况请在报销时附审批,否则列为问题单据。交通费报销不附交通费明细或明细未经部门经理签字确认,青岛总厂加班出租车费在早7点后到晚8点前均不予报销,请部门经理把关。若故意报销,三个月内禁止报销。审批流不对①大桶水、快递费、办公用品、打印纸、日常物料消耗(如拖把)需要总厂行政部审批,另外打印纸、大桶水等需要附收货报告;②业务申请费用报销必须要财务审批;③移动电话费报销必须要经过资讯部卢克柱工程师审批科目选错①打印纸:应入办公费-办公用品而不是印刷费②差旅费的区分:会议差旅费主要是集团性的会议及外部会议,需要附会议议程,销区会议发生的相关差旅入一般差旅;其他差旅费指驻外差旅及探亲差旅费,须经人事部王蕾经理审批;培训差旅费需要经过培训部林学奎审批(销售培训还需高佳龙主任审批);不在以上范围内的差旅通常入一般差旅费。CNY期间差旅费目前入市场费用③车辆维修费用:科目应为车辆费用-维修费,而不是维修费-其他;工会费用报销工会费用报销不得使用费用报销流程,请用财务通用流程,单据请递交给工会会计杜晓琳。电子审批件及其附件均须打印递交到财务目前很多同事以为纸质版的不用打印附件,今后请注意所有附件都需要打印版存档。费用部门不对业务和财务属于两个不同的部门,系统禁止跨部门报销,即财务不得用自己的BPM账号为业务发起报销申请(除了具有兼职身份的财务主任),若确需要代业务报销请用业务的账号发起申请。文本不按规定填写具体参见末页[附注:费用申请文本描述要求];发票抬头错误请注意是否为中粮可口可乐饮料(山东)有限公司/中粮可口可乐饮料(济南)有限公司,若无抬头请手工填写完整。食品类发票不允许只开“食品”而应开明细。出差过程中若提供了餐饮便不允许报销该次餐费补贴餐费补贴算头不算尾,最后一天不足8小时补贴30元,注意
文档评论(0)