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QP-023-00不合格品管制作业程序N1.
不合格品管制作業程序 QP-023-00 版 次: N1 修 訂 頁 共 10 頁 序號 修 訂 記 錄 頁次 版次 申請單號 生效日期 制修人 備注 1
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初版發行
1.由原B版的修訂頁變更為C版的修訂頁;
2. 原“品”改為“品保”;
3.“制造處”取代原來的“制造處和衝壓部”;
增加5-5內容,原5-5改為5-6, 原5-6改為5-7.
變更5-1-1不良特採流程內容.
變更5-1-1不良特採流程內容.
由原C版修訂頁變更為D版修訂頁,全套文件變更為E版.
依ISO/TS16949條文要求修改相關內容
於2.適用範圍中增加沒有標示或狀態可疑的產品要視同不良品一樣管制;
在5-4-2中增加對不良品退貨分析的周期要求;
增加5-8,當不良品被發運時的處理要求;
在5-3-2-3中加入OQC需保留簽回后的特采處理單的要求.
增加5-6-4.
增加成品特品流程圖QP-023-01
全套文件變更為F版.
細化原不良退料作業流程:
取消5-2-3-1,原5-2-3-2、5-2-3-3序號變更為5-2-3-1、5-2-3-2
修正5-2-1,新增5-2-1-1~5-2-1-5內容要求
增加原不良退料作業流程圖
全文版次變更為G版
修改5-8.不合格品已被發運時,具體處理方式
增加RoHS檢測不合格處理流程圖,於5-5增加相關說明,並刪除5-8相同內容.
全套
全套全套全套
全套
全套
全套
全套A
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0708003
04.12.27
05.08.01
05.11.20
05.12.25
06.04.17
06.07.01
06.9.25
06.12.04
07.01.09
07.08.04
姜和元
姜和元
範廖宏範廖宏範廖宏
範廖宏
殷良富
徐建雲
徐建雲 ■
會審
■
發行 □PM ■開發處 ■制造處 ■資材部 ■品保處 □廠務部 ■業務部 □資訊部 □關務部 □財務部 核 準 審 核 擬制 制 修 日 期 徐 甜 08.05.09 JPC-005;E
不合格品管制作業程序 QP-023-00 版 次: N1 修 訂 頁 共 10 頁 序號 修 訂 記 錄 頁次 版次 申請單號 生效日期 制修人 備注 11
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因組織架構變動,變更修訂頁及部門名稱.
增加客戶特採申請說明
增加術語4-1至4-7.
1. 增加術語4-8
2. 修改5-1-1;
3. 修改5-2-1-5-3;
增加 5-2-5 ;
修改5-4-1
增加QP-023-04 流程圖
全套全套全套全套0708009
0802005
0804020
0805007 07.08.25
08.02.21
08.05.01
08.06.09 陳春艷
徐建雲
湯紫微
徐甜 ■
會審
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發行 □PM ■開發處 ■制造處 ■資材部 ■品保處 □廠務部 ■業務部 □資訊部 □關務部 □財務部 核 準 審 核 擬制 制 修 日 期 徐甜 08.05.09 不合格品管制作業程序 文件編號:QP-023-00 版 次: 分 頁 次:1/1.目的:為防止不合格之原物料、半成品、成品被誤用或誤送,特制訂本程序.
2.適用範圍:適用於公司內所有經檢驗無法達到規定之品質要求、沒有標示或狀態可疑的產品的管制. 3.權責:
3-1.品保處負責進料檢驗、制程巡檢、最終檢驗及出貨檢驗之不合格品標示及記錄.
3-2.制造單位負責公司內制程中半成品、成品之不合格品標示,並確保不良品能及時處理.
3-3.資材部倉儲單位負責對在庫的所有不合格品進行標識、分類、整理並
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