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综合实训课堂用新
新账务流程:
(总账、固定资产、工资、应收、现金、报表、供应链)+(应付、成本)
一、建账
二、初始化(2周)
三、日常账务处理(12周)
四、期末处理(2周)
五、结账(1周)
一、建账
六人一组,一组一个账套
启用日期:2008年12月1日
用户管理:新增操作员——授权——更改登录密码
二、初始化
基础资料
引入会计科目(注意对应科目代码)
部门设置(注意部门属性、成本核算类型的选择)
人员设置(职员类别,部门)
外币设置
凭证字设置
客户(在书后面有相关的详细资料)
供应商(在书后面有相关的详细资料)
计量单位(由各组自定义,设置要做到合理、适用)
科目维护(1、“生产成本”“制造费用”科目的设置;2、二级科目、核算项目的增加及使用由各组自定义,多考虑在日常的操作中是否能方便操作、资料查询时能否全面、对子系统间的数据传递是否会造成影响等等。)
成本项目设置(新增“折旧费用”和“动力费用”项目)
要素费用设置(新增“其他费用”项目)
仓库设置(与物料的分类相联系)
物料设置(由各组自定义,建议分类输入)
成本对象设置(商品属性为“自制”的,系统自动转入并设为“品种法”)
系统设置
(除统一规定的以外,其他由各组自定义)
总账
△ 实际成本—〉供应链
应收
应付 ①结账与总账期间同步;
固定资产 ②与总账对账期末余额不等时不允许结账;
工资 ③结账前进行自动对账。
现金
报表
△ 系统设置——系统设置——实际成本——系统参数设置
系统设置——初始化——存货核算——系统参数设置(设定启用期间;库存更新控制:单据审核后才更新)
系统设置——系统设置——存货核算——系统设置(a.采购系统选项:8√;b. 销售系统选项:8√;c.仓存系统选项:不允许负结存;d.核算系统选项:22√,单到冲回;e.成本系统选项:默认)
期初数据录入(有——的可进行初始余额的传递)
实际成本(“生产成本”);
供应链(“原材料”“包装物”“库存商品”)——(对账、传递)总账;
应收(“应收账款”“预收账款”“其他应收款—职员”)——总账;
应付 (“预付账款”“应付账款”)——总账 ;
固定资产(“固定资产”“累计折旧”)——总账;
总账;
现金(“现金”“银行存款”)——总账。
结束(启用)初始化
注意事项:a.各子系统之间期初余额平衡;
b.应收、应付系统结束初始化前要进行对账检查。
实际成本——应收、应付——供应链
固定资产
工资 (不需要结束初始化)
现金
总账
三、日常账务处理
前提
需要准备的用具:
铅笔、红色/黑色墨水笔、剪刀、胶水、尺子、计算器、私人印章、印泥、 出纳:现金、银行存款流水账薄。
⊿ 原始凭证的取得方式(对财务而言):
从外单位取得,——必须有填制单位的公章或财务专用章;
采购发票、银行回单……
从个人取得,——必须有填制人员的签名或者盖章;
费用报销单、借款单……
自制原始凭证,——有经办部门负责人或者其指定有人员的签名或盖章;
费用分配单、计提折旧……
对外开出的,——必须加盖本单位的公章或财务专用章。
销售发票、收款收据……
出纳——银行业务、费用报销
领用原始单据 库存管理会计——出、入库 用于编制记账凭证
往来会计——发票、结算单
主管会计——报销单据粘贴单
注:除结账和更正错账以外,其余记账凭证必须有附件;
附件张数以所有原始凭证的自然张数为准。
⊿ 印鉴卡的使用
是银行用于比对的预留印鉴用的预留印鉴(比如说财务章、法人章)在预留印鉴卡上面盖好以后去银行办理业务,银行要与印鉴卡上面的预留印鉴进行比对。
费用报销/借款/提款/汇款/现销流程:(3) P70
出纳基本职责: P67
凭证制作流程: P70
审核记账凭证:填制的依据是否真实;填制的项目是否齐全;使用的科目是否正确;金额计算是否正确;书写是否清楚。
——符合要求的应予审核、登账
§采购入库、领料、销售出库、产品入库流程——库存管理会计、主办会计、财务经理
(附件二:P15及P53;流程P68及P69)
1、每月1日,按部门,以总数新增采购申请单(即一个生产部门就一张采购申请单);
2、每月1日,以关联申请单的方式按供应商新增采购订单(即一个
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