费用报销指引解析.doc

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费用报销指引解析

第一章总则 第一条 目的 为方便**集团员工进一步了解公司的费用报销制度,并进行有效的费用单据填制,特制定此指引文件。 第二条 适用范围 此指引适用于**集团员工报销。 差旅费报销 报销差旅时根据发生的费用需要准备的相关单据如下: 1.差旅费报销单 2.出差申请单 3.差旅行程单 4.招待用餐申请表(如有) 5. **集团车辆使用记录表(如有) 6. 合理、合法正规的发票 版式如下: 差旅费报销单 单据签批流程:①出差人→②部门主管及部门负责人签字→③会计→④财务总监→⑤副总裁→⑥总裁/董事长(5000元以上) 注意事项: 1)单据中审核人由会计签字,会计由财务总监签字,负责人由副总裁签字及总裁,董事长签字; 2)单据的第三行载明的日期应填列的日期为出差回来当天的日期; 3)单据上每行小计、每列合计需计算填列; 4)出差人返回单位后一周内必须报销; 5)所有报销单都由财务中心集中报地区/集团负责人、总裁及副总裁审核; 6)餐费补贴及招待费用填入“差旅报销单”中的其他; 7)附单据数量= 报销单首页+后面所有单证数量+粘贴单(上面有文字说明则加,无则不加); 8)报销标准,请查看《**集团费用管理制度》。 出差申请单 单据签批流程:出差人→部门主管→总裁办兼人力资源中心→******负责人→深圳集团领导 注意事项: 所有出差的单据需要集团领导审批方可出差,特别情况下急需出差的,须由地区负责人先同意,后补流程签批的方式; 出差一天(含)以上,且在外住宿,必须填写出差申请单; 出差期间必须填写清楚出差来回的日期及时间,方便核算各类补贴; 出差申请单中的费用预算必须合理预估金额填列; 出差期间住宿,副总监以下人员且两人同时出差时,同性必须并住,且住宿费标准可按并住人员最高级别的费用标准报销; 自带车出差,必须在备注栏中填写清楚原因、车牌号码; 2人(含)以上同行出差时,应填列每个人的姓名、职位,方便核算各类补贴; 报销标准,请查看《**集团费用管理制度》。 三、差旅行程单 注意事项: 1)单据由出差人分类分项填列费用,按天录入,无须领导签批; 2)交通费用包括机票费、车船费、市内交通费。已实际各交通工具发生的费用填列,市内交通费指的是市内乘坐公交车、地铁、出租车等交通工具发生的费用; 3)住宿费为出差过程中根据费用管理制度中规定的员工住宿费; 4)餐补为出差过程中根据费用管理制度中规定的员工伙食补助; 5)业务招待费为费用管理制度中规定的出差过程中发生的招待费; 6)其他费用为出差过程发生的与以上四项无关的费用,需在备注中 说明情况; 7) 早、中、晚餐补时间为早上9点前、中午12点半前、晚上6点后; 8)报销标准,请查看《******费用管理制度》。 四、招待用餐申请单 注意事项: 参见下面“第四章 招待费报销费用”规定处理。 五、**集团车辆使用记录表 注意事项: 参见下面“第三章 汽车费用报销”规定处理。 六、发票单据 上图为车票的贴粘 上图为票面尺寸较大发票的粘贴? 注意事项: 1)粘贴要求:粘贴在一张纸上的所有票据统一按从上到下、从左到右的顺序逐张粘贴,确保粘贴后票据依然平整; 2)将需要粘贴的票据进行分类,同类票据(如餐费类、车票类等)应集中在一起; 3)粘贴票据的纸张大小:使用粘贴单或与费用报销单同样大小的纸张,粘贴单不要使用与公司业务相关数据的再生纸,且粘贴在其上的票据不能超出该纸张的范围; 4)不要有订书机装订票据。 第三章 汽车费用报销 第五条 汽车费用指因公务使用汽车发生的加油费、路桥费、停车费、洗车费、维修费等车辆费用。 第六条 报销汽车费用时需要准备的相关单据如下: 1.费用报销单 2.车辆使用申请表 3.公司公务车辆维修保养申请表(如有)4.******车辆使用记录表 5.合理、合法正规发票 第七条 版式如下: 一、费用报销单 单据签批流程:①报销人→②部门主管→③复核人→④会计主管→⑤******负责人→⑥深圳集团领导 注意事项: 1)“费用报销单”中复核人由会计签字,会计主管由财务总监签字,备注由部门主管签字,领导审批由******负责人、深圳集团领导签字; 2)所有报销单都由财务中心集中报******负责人、深圳集团领导审核; 3)报销的费用不属于同一种类的应分行填列; 4)“费用报销单”中金额一栏不允许涂改; 5)附单据数量:包括报销单首页+后面所有单证数量+粘贴单(上面有文 字说明则加,无则不加)。 二、车辆使用申请表 三、公司公务车辆维修保养申请表 注意事项: 1)报销汽车维修费用应附上汽车维修

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