- 3
- 0
- 约2.28万字
- 约 11页
- 2017-02-05 发布于湖北
- 举报
毕 业 设 计(论文)
外 文 文 献 翻 译
题 目:浅析内部审计风险的成因及解决途径
学 院: 经济管理学院
专业名称: 财务管理1班
学 号: 201240540134
学生姓名: 王丽洁
指导教师: 鲁千霞
2016 年 03月 11 日浅析内部审计风险的成因及解决途径内部审计风险成因包括内部审计机构的独立性不够,内部审计人员的业务不精,内部审计方法的科学性不强,内部审计管理的制度不健全。为了降低内部审计风险,应加强内部审计的法制建设,保证内部审计的独立性,提高内部审计人员的素质,执行科学合理的审计工作程序,正确处理降低风险与经济效益的关系,开展以风险为导向的风险基础审计。一、内部审计风险形成的原因1.内部审计机构的独立性不够内部审计机构是单位内设机构,在单位负责人的领导下开展工作,为单位服务。因此,内部审计的独立性不如社会审计,在审计过程中,不可避免地受本单位的利益制约。内审人员面临的是与单位领导层之间的领导与被领导的关系以及与各科室、部门之间的同事关系,所涉及的人不是领导就是同事,非直接有关也是间接相关,计过程及结论然涉及到具体的个人利益,因而审计过程难免受到各类人员干扰。 2.内部审计
您可能关注的文档
- 通风与空调监理细则精编.doc
- 桐庐中学2015学年第一学期第二次质量检测英语试卷精编.doc
- 潼关中学高三年级第四次月考地理精编.doc
- 统计学习题精编.doc
- 屠夫-信用控制配置精编.doc
- 保利地产2009利润质量选编.ppt
- 第10章动画与多媒体汇编.ppt
- 瓦斯地质图绘制行业标准-2007-10-20精编.doc
- 第10章化工企业信息管理NEW汇编.ppt
- 保利公馆2010_2011年度营销策略选编.ppt
- 2025年新人教版7年级英语上册全册课件.pptx
- 2025年秋季新人教版历史7年级上册全册教学课件.pptx
- 2025年秋新人教版英语7年级上册全册教学课件(新版教材).pptx
- 2025年人教版历史7年级上册全册课件(新版教材).pptx
- 2024年新沪科版物理8年级上册全册教学课件.pptx
- 2025年秋季新星球版地理7年级上册全册教学课件.pptx
- 2024年秋季新沪科版8年级上册物理全册教学课件.pptx
- 2024年秋季人教版7年级上册语文全册教学课件(考点精讲版).pptx
- 2025年秋新外研版3年级上册英语全册教学课件(新版教材).pptx
- 2024年新外研版3年级上册英语全册课件.pptx
最近下载
- T∕JSCIA 1-2020 化工行业整合型管理体系 要求.docx VIP
- 江西抚州市十三校联合体2025-2026学年九年级下学期第二次阶段性数学作业试题(试卷+解析).docx VIP
- 汽车维修有限公司环境风险评估报告.doc
- 生命真美好(小学生主题班会)课件.pptx VIP
- 2022年榕江县林工商开发有限公司校园招聘考试试题及答案解析.docx VIP
- 2026年郑州电力高等专科学校单招职业技能考试模拟试题及答案解析.docx VIP
- 2026高职第二学年(工业设计)产品造型设计资格考试试题及答案.doc VIP
- 2026年环境监测员考试试题.docx VIP
- XCMG 徐工 汽车起重机 XCT100 说明书用户手册.pdf
- 2025年广东深圳中学八年级(下)期中数学试题含答案.docx VIP
原创力文档

文档评论(0)