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  • 2017-02-10 发布于北京
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规章制度考试 考前培训 青岛中一工业园开发有限公司 六条禁令 1.侵占受贿 2.泄卖机密 3.铺张浪费 4.拉帮结派 5.拒不执行,拖拉推诿 6.传播负面,情绪或言论 子公司管理制度 第三条 适用范围 本管理规程适用四川中一投资有限公司投资设立的且股份达到51%及以上的具有独立企业法人地位的有限责任公司,以及四川中一投资有限公司投资设立的分公司。 法务咨询、审核及检查实施办法 第二十三条 检查结果的整改落实 1、根据法务审计部对制度执行情况的检查结果,受检部门对存在的问题要予以纠正或整改,并向董事办提交整改报告; 第十八条 监督检查的范围: 1、董事会决议及公司经营方针、计划目标的落实及执行情况; 2、公司规章制度的制定和执行情况; 3、董事会交办的其他监督检查事项。 第十条 涉及以下事项的合同,法务专员审核后,应递交法律顾问重审: 1、合同标的金额超过20万以上的; 2、涉及重大投融资项目的; 3、与政府相关部门签订的。 审计工作实施办法 第八条 内部审计的对象 1、集团本部各职能部门、员工及委派到控股或参股公司的工作人员。 2、控股子公司和公司所属其他组织; 3、董事会认为需要审计的其他组织和人员。 第十二条 内部审计时间 财务审计:每年于年中、年

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