浅析浙江省大中型国有企业内部审计的体系.doc

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浅析浙江省大中型国有企业内部审计的体系随着市场经济的发展和现代企业制度的建立我省的国有大中型企业迅速发展壮大许多企业拥有多家甚至几十家全资控股企业涉及各种行业和经济类型在国有企业改革取得了一些令人瞩目的成绩同时却暴露出经营管理效率低下国有资产流失严重财务信息失真企业行为失控等问题重经营轻管理的现象普遍存在导致出现管理跟不上的情况甚至部分企业内部控制机制不完善缺少必要的监督和管理特别是内部审计未发挥出应有的作用导致企业和国家发生巨大的损失特别是企业内部控制基本规范以下简称基本规范发布后作为内部控制

浅析浙江省大中型国有企业内部审计的体系 随着市场经济的发展和现代企业制度的建立,我省的国有大中型企业迅速发展壮大,许多企业拥有多家甚至几十家全资、控股企业,涉及各种行业和经济类型。在国有企业改革取得了一些令人瞩目的成绩同时,却暴露出经营管理效率低下、国有资产流失严重、财务信息失真、企业行为失控等问题。重经营轻管理的现象普遍存在,导致出现管理跟不上的情况,甚至部分企业内部控制机制不完善,缺少必要的监督和管理,特别是内部审计未发挥出应有的作用,导致企业和国家发生巨大的损失。 nbsp; 特别是《企业内部控制基本规范》(以下简称“基本规范”)发布后,作为内部控制重要内容的内部审计,在内部控制

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