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(更新)生产企业免抵退操作流程

免抵退操作流程 详细流程,如(图一)所示 用户名输入sa,密码为空,确定。准备录几月份的出口数据,所属期就输入几月份,例如当前月份200611。 新安装的申报系统,首先要进行企业信息设置。点菜单“系统维护”—“系统配置”—“系统配置设置与修改”,点“修改”按钮,必须修改的内容有: 企业代码:根据海关签发的《自理报关单位注册登记证明书》上编号确定,录入企业的海关企业代码(10位数)。如果企业海关代码发生变更,请及时与进出口税收管理科联系,做好相应的变更手续。 纳税人识别号:根据国税局签发的《税务登记证》的编号确定,录入企业的纳税人识别号(15位数)。 用户名称:根据企业《税务登记证》上的“企业名称”录入。如果企业全称超过15个中文时,企业只须录入企业名称中前15位数。 地址:根据企业详细厂址填写。 邮编、财务负责人、办税员、电话、传真和电子邮件地址根据企业真实情况填写即可。 纳税人类别:一般纳税人就录入“1”? 分类管理代码:所有企业该栏录入“C ”。 检查无误后,点“保存”按钮。修改完毕,点“退出”按钮,系统重新进入。 图(一) 录入并生成明细,图(二)所示 向导”第一步?“免抵退明细数据采集”—“收齐出口单证明细录入”,将前期单证不齐本期做收齐的处理。点“修改”按钮,录完点“保存”按钮。 生成预申报数据,首先要建立2个文件夹 MX---生成明细申报数据????????HZ---生成汇总申报数据 “向导”第五步?“生成明细申报数据”—“数据一致性检查”,有问题需要再修改。 “向导”第五步?“生成明细申报数据”—“生成明细申报数据”,点“确定”,备份要点勾,浏览选择MX文件夹,生成明细申报。 以上明细基本完成,在这里需说明,我们做的企业2-4,6-7步可以省略…… 图(二) 所属期,自动生成; 序号,按报关单份数顺序填写(如:0001); 出口报关单号,按报关单号的后9位+0+01(指项号)填写; 出口日期,按报关单上的出口日期填写; 外汇核销单号按报关单上的批准文号填写; 单证不齐标志,根据本月报关单,出口发票,核销单是否已经到齐,到齐不用填写,B指报关单,H指核销单; 出口商品代码,按报关单上的商品编码填写,不足10位在后面加0; 出口数量,按报关单的数量填写; 原币代码,按报关单上的总价填写; 汇率,按本月出口汇率填写(如:683.49)可在国税网上的出口退税栏查找; 出口发票号,按出口发票填写; 其余自动生成. 录入汇总申报数据 ,图(三)所示 “向导”第八步?“增值税申报表数据录入”(零申报从此步骤开始,如需要收齐上期明细,应从”第一步-收齐出口单证明细录入开始)。按“增加”按钮,根据增值税纳税申报表录入,保存。 如本月无出口,即: 销项税额和进项税额,无须填写(指西乡税局) 平常录入(福永,龙华税局) “向导”第九步?“免抵退申报汇总表录入”—“免抵退申报汇总表录入”,按“增加”按钮,所有栏次即可自动生成,无须手工录入,保存。(检查是否出现差额) “向导”第十步?“免抵退税正式申报”—“数据一致性检查”,根据提示修改,直至没有错误。 “向导”第十步?“免抵退税正式申报”—“生成汇总申报数据”,点“确定”,备份, 浏览选择HZ文件夹,生成汇总申报数据 生产企业系统基本的流程就到这,内容已清楚的讲解,做的时候问题应该都不大,接下来是关于打印的所需报送资料: 图(三) 打印正式申报报表 ,纸质 关于西乡所需资料: 1.目录 2. 《生产企业出口货物免、抵、退税申报汇总表》(一式五份) 开年1-3月都需要附加免抵退附表5份 3. “免、抵、退”申报系统打印的《增值税申报表》 4. 《年 月免抵退企业进项税额计算明细表》 5.经税务机关复核的《增值税(一般纳税人)纳税申报表》(A3) 6.企业日常申报的《增值税(一般纳税人)纳税申报表》复印件 7.出口销售收入确认表 8.销售总帐、明细帐复印件(含内销、直接出口、间接出口、免税出口、来料加工出口等销售帐) 9.生产企业出口货物免、抵、退税申报明细表 (A3)[本月无出口无需提供 ] 10.出口货物报关单、核销单和出口发票(对应的出口货物报关单、核销单及出口发票一起装订,如有一对多及多对一的情况,对应的资料也装订在一起) 11.收齐上期出口单证明细表(A3)[上期无出口或已收齐,本月无需提供 ] 12.收齐的上期出口单证 打印正式申报报表 ,纸质 关于观澜所需资料: 1.目录—免抵退一览表 2. 《生产企业出口货物免、抵、退税申报汇总表》(6)

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