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- 2017-02-24 发布于河北
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内部稽核管理办法
财务内部稽核制度
总 则稽核
第六章稽核附则
内部稽核制度
第一章总 则
第一条 本公司各部门及各下属单位的稽核工作,由部随时指定适当人员执行稽核工作。
第二条本公司稽核业务范围,为、、财务、,除另有规定外,悉以本办法规定办理。
稽核工作以事前稽核为主,采用逐步审查方式,具有经常性,持续性,有效性的特点。
第二章人员设置及岗位职责
第四条 财务部门设兼职稽核人员。
第五条 出纳人员不得兼管稽核工作。出纳工作必须经过稽核人员事前稽核,方能办理收支,出纳员只能对已稽核的会计凭证进行事中复核,并办理有关财务收支手续。
第六条 稽核工作人员的职责。
1、审查各项财务收支;应根据国家财务会计制度对各项财务收支进行逐笔审核,对于不符合规定的收支,应及时提出意见,并向领导汇报,采取措施,进行处理。
2、复核会计凭证;会计凭证的复核应每日随着经济业务发生逐笔进行复核,不能拖拉积压,贻误记帐,对其审核的凭证应签名或盖章。
3、复核帐薄;对帐薄复核应规定日期进行抽查,并对抽查日期登入抽查簿。发现错误应提出更正意见,让其主管记帐员更正。
4、复核会计报表;会计报表的复核应按季按年进行审核。
第七条 根据《会计人员职权条例》的有关规定,稽核工作人员有以下权限:
1、
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