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- 2017-03-04 发布于河北
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票据管理制度(二)
齐齐哈尔北兴特殊钢有限公司
票据管理制度
总则
为加强公司票据的管理,规范票据的传递和保管,控制票据的有效使用,制定本制度。
本制度所称票据系指与公司日常经营相关的各种有价证券和凭证,包括发票、支票、汇票等。
公司处理有关票据事务时,应遵循本制度的规定。
支票的管理
公司支票由出纳保管。
支票上出票人的签章,出票人为单位的,为与单位在银行预留签章一致的财务专用章或者公章加其法定代表人或者其授权的代理人的签名或者盖章;出票人为个人的,为与该个人在银行预留签章一致的签名或者盖章。
借用支票必须填写“支票领用单”并经主管该业务的财务人员签字后才可到出纳处领取支票,经财务部经理批准签字,加盖印章、填写日期、用途、登记号码,领用人在支票领用簿签字备查。
借用支票单必须由财务人员填写并由负责人签字。向银行提取现金时,使用现金支票,转账支付时,使用转账支票。
支票付款后经手人将签字后的发票、现金支出凭证由会计核对,并依据金额大小交财务经理或总经理批准,完成后交出纳人员。
出纳根据支票存根统一编制凭证号,将原支票领用人在“支票领用单”及登记簿上注销。
对于报销时短缺的金额,财务人员及时催办,月底从领用工资内扣还,当月工资不足抵扣的,逐月延扣,待领用人完善报账手续后再作补发工资处理。
不得签发空头支票或者签发与预留的签章不符的支票。
第三章 发票管理
公司财务部应指定
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