BM—120—P01文件与资料控制程序.docVIP

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文件与资料控制程序 发行部门 文管中心 分发部门 HDI事业部所有部门 分发编号 100/110/D00/R00/P00/Q00/T00 发行日期 2009-4-9 制订 审核 核准 黄晓霞 本文件依据ISO90001:2000版相关文件要求制订,是公司内部受控文件,故未经公司文控中心同意及授权,不得以任何形式对本文件内容进行复制、拷贝等作业,否则将按照公司有关规定进行相应处罚及处理! This document is based on ISO90001: 2000 version of relevant documents called for, a company controlled internal documents, the company is the control center without consent and authorization, and can not under any form of a copy of the contents of the documents, such as copies of operating, otherwise companies will be in accordance with the relevant provisions accordingly penalties and handling 目录 目录----------------------------------------------------------------------02 修改页--------------------------------------------------------------------03 目的----------------------------------------------------------------------04 适用范围------------------------------------------------------------------04 职责权限------------------------------------------------------------------04 内容-------------------------------------------------------------------04--09 参考文件及表单------------------------------------------------------------09 版本/版次 修改内容 修改人/日期 A0 新文件发行 黄晓霞/09-4-9 声明: ◆盖上受控印章后方可视为有效; 此为梅州博敏电子有限公司HDI事业部内部文件,未经许可不得翻印。 目的 本文确立与管理系统有关的文件和资料的建立与控制,确保公司各有关场所使用有效版本的文件,以及使用文件的适用性、系统性、协调性和完整性 2.0 适用范围 适用于公司的质量管理体系文件、技术性文件及适当外来文件、国家标准、行业标准等的控制 3.0职责和权限 3.1总监:负责指导及监管各部门经理及主管正确有效地执行此程序 3.2管理者代表:负责建立质量手册,并负责或委任指定负责人评审所有系统性文件的建立、修 改、废除,以确保其符合管理系统的要求 3.3各部门经理、主管及工程师:负责制定、审核及监管其部门管辖下之受控文件及表格的正确建立与使用 ,确保部门内使用之文件及表格均为正确版本 3.4文管中心:负责建立管理体系文件及技术文件的台账工作,负责管理体系文件的编号及文件发放、借阅登记和文件归档工作,负责作废文件的回收及销毁以及更新受控文件清单 3.5部门简称及定义 部门 代码 备注 总监室 100 生产计划室 110 文管中心 120 设计工程部 D00 设计 D10 CAM D20 光绘 D30 产品工程部 R00 产品课 R10 湿制程工程课 R20 干制程工程课 R30 设备工程部 T00 设备课 T10 厂房环保课 T20 制造一部 P00 图形前处理 P10 线路 P20 AOI P30 压合 P40 阻焊 P50 OSP P60 制造二部 P00 电铣 P70 镭射 P80

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