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1.纯化水系统风险评估
编制/修订人: 日期: 年 月 日
部门审核人: 日期: 年 月 日
分管负责人: 日期: 年 月 日
质量审核人: 日期: 年 月 日
企业负责人: 日期: 年 月 日
实 施 日 期: 年 月 日
文件类别:[ ] 管理标准 受控状态
[ ] 技术标准
[√] 工作标准
本文件由质量部颁布,根据需要分发于以下部门:
行政人事部 [ ] 生产部 [ ] 质量部 [ ]
工程部 [√ ] 采购部 [ ] 物资部 [ ]
计财部 [ ] 商务部 [ ] 存 档 [ ]
【目的】
对纯化水系统可能存在的质量风险进行评估,以采取必要的风险控制措施,降低纯化水系统可能存在的质量风险。为纯化水系统设计、安装等验证确认活动、使用提供风险分析参考。
【适用范围】
纯化水系统的设计,安装,使用,验证过程。
【职责】
序号 人员 部门 职务 职责 1 工程部 组长 组织成立风险评估小组,参与风险的识别、分析、制定控制措施及确认执行,负责风险评估报告的汇总起草,报质量负责人审核批准。 2 质量部 副组长 起草风险评估方案,组织小组进行风险识别、评估并提出风险控制实施方案,报组长审核、质量负责人批准后,推动控制方案的执行,落实风险沟通。 3 质量部 成员 参与风险识别、评估,提出控措施,并对本次风险评估报告得出的控制措施予以执行。 4 质量部 成员 5 生产部 成员 6 质量部 成员 7 质量部 成员 8 工程部 成员 9 工程部 成员 10 工程部 成员 2、质量风险管理流程
执行公司制定的《质量风险管理标准》。
3、风险因素标准的评定FMEA)由三个因素组成:风险的严重性(S)、风险发生的可能性(P)、风险的可测性(D)。
3.2.1严重性(S):主要针对可能危害产品质量数据完整性的影响。严重程度分为四个等级:
严重性(S) 风险系数 风险可能导致的结果 关键 4 直接影响产品质量要素或工艺与质量数据的可靠性、完整性或可跟踪性。此风险可导致产品不能使用;直接影响GMP原则,危害产品生产活动。 高 3 直接影响产品质量要素或工艺与质量数据的可靠性、完整性或可跟踪性。此风险可导致产品召回或退回;不符合GMP原则,可能引起检查或审计中产生偏差 中 2 尽管不存在对产品或数据的相关影响,但仍间接影响产品质量要素或工艺与质量数据的可靠性、完整性或可跟踪性;此风险可能造成资源的浪费。 低 1 尽管此类风险不对产品或数据产生最终影响,但对产品质量要素或工艺与质量数据的可靠性、完整性或可跟踪性仍产生较小影响 3.2.2可能性(P):测定风险产生的可能性,为建立统一基线,建立以下等级:
可能性(P) 风险系数 风险可能导致的结果 极高 4 极易发生 高 3 偶尔发生 中 2 很少发生 低 1 发生可能性极低 3.2.3可测性(D):在潜在风险造成危害前,检测发现的可能性,定义如下:
可测性(D) 风险系数 风险可能导致的结果 极低 4 不存在能够检测到错误的机制 低 3 通过周期性控制可检测到错误 中 2 通过应用于每批的常规手动控制或分析可检测到错误 高 1 自动控制装置到位,检测错误(例:警报)或错误明显(例:错误导致不能继续进入下一阶段工艺) 4.风险级别评判标准
4.1风险优先系数(RPN)计算公式
RPN=SPD=严重性(S)×可能性(P)×可测性(D)
4.2风险评价标准
风险优先系数RPN 风险水平 描述
RPN>16或严重性=4
高风险水平 此为不可接受风险。必须尽快采用控制措施,通过提高可检测性及降低风险产生的可能性来降低最终风险水平。验证应先集中于确认已采用控制措施且持续执行。
由严重性为4导致的高风险水平,必须将其降低至RPN最大等于8。 8≤RPN≤16 中等风险水平 此风险要求采用控制措施,通过提高可检测性及(或)降低风险产生的可能性来降低最终风险水平。所采用的措施可以是规程或技术措施,但均应经过验证。 RPN≤7 低风险水平 此风险水平为可接受,无需采用额外的控制措施。 5质量风险评估
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