电算化实务操作解读.doc

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基 础 编 码 1、新增会计科目 科目编码:6602-06 科目名称:交通费 辅助核算:部门 【答案解析】打开基础编码---会计科目---新增---科目编码输入6602-06---科目名称:交通费--辅助核算 部门打勾 ---确定。(注:输入科目下级的-,为数字模式下的-,否则会不正确) 2、修改会计科目 将科目编码为1122的辅助核算修改为“单位”,多币种核算修改为“核算所有币种”。 【答案解析】操作步骤:菜单:基础编码—会计科目 1.单击选中要修改的会计科目;2.单击“修改”;3.在辅助核算处,单击勾选“单位”前面的复选框,“部门”和“职员”不进行勾选,即不进行辅助核算;4.在多币种核算处,单击选中“核算所有币种”;5.单击“确定”。 3、删除会计科目 4、设置币种汇率 (1) 币种编码:HKD (2) 币种名称:港元 (3) 币种小数位:2 (4) 折算方式:原币÷汇率=本位币 【答案解析】打开基础编码---币种汇率---新增--输入--币种编码:HKD--币种名称:港元----币种小数位:2---折算方式:选择 原币÷汇率=本位币--点确定。 5、设置凭证类别 凭证字:[收] 名称:收款凭证,借方必有库存现金或银行存款。 【答案解析】点击“基础编码”——新增——凭证类型编码:收——名称:收款凭证——格式:收款凭证——科目1:1001库存现金——科目2:1002银行存款——点击“确定”——点击“关闭”。 6、设置地区 地区编码:03 地区名称:华北区 【答案解析】点基础编码---地区---新增---地区编码:03---地区名称:华北区--确定。 7、设置部门档案 部门编码:01 部门名称:市场部 【答案解析】打开基础编码--部门--新增--部门编码输入:01--部门名称输入:市场部--点确定。 设置职员档案 9、设置客户档案 单位编码:005 单位名称:天泰有限责任公司 【答案解析】打开基础编码---客户---新增---单位编码输入005---单位名称输入:天泰有限责任公司---点确定即可。 10、设置职员类型 职员类型编码:010 职员类型名称:临时人员 【答案解析】操作步骤:菜单:基础编码—职员类型 1.单击“新增”;2.输入职员类型编码010;3.输入职员类型名称 临时人员;4.单击“确定”。 11、新增付款方式 付款方式编码:06 付款方式名称:银行汇票 进行票据管理:需要 【答案解析】打开基础编码--付款方式--新增--付款方式编码输入:06--付款方式名称输入:银行汇票--进行票据管理点:需要--确定。 12、设置往来单位信息 (1) 客户:代码:001,名称:A公司 (2) 供应商:代码:003,名称:B公司 【答案解析】 操作步骤:点击“基础编码”——选择“客户”——点击“新增”——单位编码:001—单位名称:A公司——点击“确定”——点击“关闭” 点击“基础编码”——选择“供应商”——点击“新增”——单位编码:003—单位名称:B公司——点击“确定”——点击“关闭” 13、增加结算方式 增加01支票结算方式,不需要进行票据管理 【答案解析】 操作步骤:点击“基础编码”——选择“付款方式”——点击“新增”——付款方式编码:01—付款方式名称:支票——进行票据管理:不需要——点击“确定”——点击“关闭” 14、新增付款条件 付款条件编码:100D 付款条件名称:100天 到期日期(天):100 优惠日:30、折扣率:3% 优惠日:60、折扣率:1% 【答案解析】打开基础编码---付款条件---新增--输入---付款条件编码:100D--付款条件名称:100天---到期日期(天):100---优惠日:30、折扣率:3--优惠日:60、折扣率:1 ---确定。 15、新增供应商 单位编码:101 单位名称:广信科技信息有限公司 【答案解析】打开基础编码--供应商---新增---单位编码输入101---单位名称输入:广信科技信息有限公司-- 确定。 总 账 1、填制凭证1 2014年10月28日,向A公司销售库存商品一批,不含税销售额6000元,增值税税额950元,款项以现金收取。 借:库存现金 6950 贷:主营业务收入 6000 应交税费——应交增值税(销项税额)950 【答案解析】 操作步骤:点击“总账”——选择“填制凭证”——转账凭证日期:2014年10月28日——摘要:销售商品——科目:1001库存现金——点击“确定”——借方金额:6950 第二行摘要:销售商品——科目:6001主营业务收入——贷方金额:6000 第

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