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内部审计简述(p50).pdf
内部审计简述
集团公司要求各分公司成立内部审计部门并制定相关
的制度,为了更好的帮助各分公司做好该项工作,本人
在查阅相关资料后如下教材,望指正。
内部审计是一种独立、客观的保证工作与咨询活动,
它的目的是为机构增加价值并提高机构的运作效率。它
采取系统化、规范化的方法来对风险管理、控制及治理
程序进行评价,提高他们的工作效率,从而帮助实现机
构的目标。(内部审计实务标准)---国际内部审计
协会
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内部审计的定义
内部审计,是指组织内部的一种独立客观的监督和评价活动,它通过审
查和评价经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性来促进组织目
标的实现。《中国内部审计准则》(与国际审计准备相比,缺少了为机
构增加价值并提高机构运作效率目的,这说明对内部审计的认识还没有
上升一个高度。国际内部审计协会对内部审计的定义,使得内部审计与
企业(机构)的经营明白相一致,从而改变了审计者与被审计者对立的
假相。)
内部审计是独立监督和评价本单位及所属单位财政收支、财务收支、经
济活动的真实、合法和效益的行为,以促进加强经济管理和实现经济目
标。 《审计署关于内部审计工作的规定》
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内部审计的职能
监督、评价
? 监督、评价企业的各项经营活动(为了对机构(组织)的风险管理、
控制进行独立评价而客观地审查证据的行为。例如,对财务、绩效、
合规性、安全性合应尽责任的审查等)
服务(咨询业务)
? 内部控制的培训,促使被审单位建立符合成本效益原则的内部控制
制度(这对内部审计人员的能力和素质提出了很高的要求)
? 对经营过程的检查
? 基准比较以及信息系统技术和系统的开发和业绩测评系统的设计。
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内部审计的职责(一)
起草内部审计法规、制度等;
制订年度和具体审计工作计划;
主持编制年度预算方案,报总裁审议、核准;
监督集团公司及下属企业贯彻执行国家有关政策、
财经法律、法规、制度和财经纪律;
监督董事会决议及公司经营方针、政策、规章制度、
计划和 预算的落实及执行情况;
负责组织实施内部审计工作并向董事长报告;
指导监督被审单位建立健全内部控制制度,培训内
部控制人员;监督被审单位业务流程执行情况;
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内部审计的职责(二)
总结与研究集团各部门及下属企业的财务状况,提
出具体整改意见与整改措施;
对集团公司及下属企业资金、财产、权益的安全完
整进行审计监督; 定期或不定期地对集团公司及下
属企业经济核算和会计报表的真实性、准确性进行
综合审计
负责内审人员的业务学习、岗位培训和内部审计理
论研究等;对内部财会控制制度的健全性、适应性、
有效性及执行情况进行审计监督;
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内部审计的职责(三)
在集团总裁的领导下,对集团重大投资项目的可行性和有效性
进行专项审计,并将审计报告及时呈报集团总裁办公会议或董
事会;
在集团总裁的领导下,对集团基建、技术改造、重大维修工程
项目预算的执行、工程成本的真实性和经济效益进行专项审
计,并将审计报告及时呈报集团总裁办公会议或董事会;
在集团总裁的领导下,对集团公司及下属企业有关重大经营方
针、资金调配方案、经济合同等重要文件的合法性、有效性及
执行情况进行专项审计,并将审计报告及时呈报集团总裁办公
会议或董事会
协助上级监察审计机关对公司的审计工作;协助公司监事会、
纪委、监察部门对有关事件和人员进行调查取证;
根据董事长的要求,办理其他审计事项。
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内部审计质量
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