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- 2017-03-21 发布于河北
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2-1-0风险评估工作底稿——了解被审计单位及其环境(不包括内部控制)【13页】.doc
(一)了解被审计单位及其环境(不包括内部控制)
被审计单位: 项目:
编制: 日期: 索引号:
财务报表截止日/期间:
复核:
日期:
一、审计目标
从以下方面了解被审计单位及其环境,并评估相应重大错报风险:
1.行业状况、法律环境与监管环境以及其他外部因素;
2.被审计单位的性质;
3.被审计单位对会计政策的选择和运用;
4.被审计单位的目标、战略以及相关经营风险;
5.被审计单位财务业绩的衡量和评价。
二、行业状况、法律环境与监管环境以及其他外部因素
(一)实施的风险评估程序
风险评估程序 执行人 执行时间 索引号 向被审计单位销售总监询问其主要产品、行业发展状况等信息 查阅××券商编写的关于被审计单位及其所处行业的研究报告 将被审计单位的关键业绩指标(销售毛利率、市场占有率等)与同行业中规模相近的企业进行比较 ……
(二)了解的内容
1.行业状况
(1)所在行业的市场供求与竞争
例如:
被审计单位的主要产品
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