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内部控制实施工作方案
深圳大通实业股份有限公司
内 部 控 制 实 施 工 作 方 案
(七届十一次董事会会议审议通过)
公司内部控制(以下简称“内控”)是公司治理的关键环节和经
营管理的重要举措,内控制度是否完善并有效执行,在公司发展过程
中具有举足轻重的作用。上市公司作为公众公司,其内部控制不仅关
系到自身的质量和发展,也关系到广大投资者的切身利益。因此,国
家相关部门对企业的内部控制制度建设十分重视。
2008 年 5 月22 日,财政部、证监会、审计署、银监会、保监
会(以下简称“五部委”)联合发布了《企业内部控制基础规范》,2010
年4 月26 日,五部委又联合发布了《企业内部控制配套指引》,包括
18 项《内部控制应用指引》、《内部控制评价指引》和《内部控制审
计指引》,至此,我国企业内部控制规范体系初步建立。
2011 年 3 月8-3 月11 日中国证监会联同深圳证监局对深圳辖
区83 家内部控制制度建设试点上市公司进行了为期四天的内部控制
制度建设培训。并要求各试点公司认真学习培训内容,于 2011 年 4
月 30 日前完成内部控制实施工作方案的制定,经董事会审议通过后
予以披露,并报送深圳证监局和深圳证券交易所进行备案。在 2012
年6 月底前完成与财务报告相关的内部建设工作,在披露 2012 年半
年报的同时披露内控自我评价报告。因此,必须不断规范公司治理结
构和内控机制,在符合监管要求的前提下,满足自身发展的需要,提
高公司的经营效率和效果,促进公司战略目标的实现。
1
根据《关于做好深圳辖区上市公司内部控制规范试点有关工作
的通知》(深证局公司字[2011]31号)等相关文件的要求,现制定《深
圳大通实业股份有限公司内部控制实施工作方案》。
一、 公司基本情况介绍
深圳大通实业股份有限公司(以下简称“公司”),1987年在深圳
市华侨城东部工业区注册成立。1994年8月8日在深圳证券交易所挂牌
上市,股票代码为000038,简称*ST大通。因公司2004年、2005年、
2006年连续三年亏损,深圳证券交易所决定公司股票自2007年5月22
日起暂停上市。
公司已于2007年、2008年、2009年、2010年连续四个年度实现盈
利。截至 2010 年 12 月 31 日,公司总资产 51780万元,所有者权
益20882万元。2010 年度实现营业收入 30129万元,净利润3001万元。
1、公司组织架构
2
虚框部分为拟设机构。
2、公司前十大股东
股东名称 持股数量(股) 持股比例(%)
1.青岛亚星实业有限公司 37,251,098 38.711
2.方正延中传媒有限公司 10,200,000 10.6
3.江西省电子物资公司 9,000,000 9.353
4.上海文慧投资有限公司 6,199,442 6.442
5.北京科希盟科技集团有限公司 4,994,220 5.19
6.上海港银投资管理有限公司 3,500,000 3.637
7.深圳市立信创展投资有限公司 2,140,380 2.224
8.林仁平 1,236,164 1.285
9.林仁忠
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