- 1、本文档共7页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
采购(进口)业务流程
一、原料采购流程
1、贸易事业部总经理依据原料采购需求与供应商达成订货意向后,由采购业务员在ERP系统依据采购合同生成采购订单并在采购订单表头运输方式中注明是自提或送货。
2、到货后,仓储库保管员依据到货信息在ERP系统参照采购订单填制采购入库单。
3、收到供应商采购发票后,贸易部采购文员在ERP系统参照采购入库单生成采购发票。
注:PMC采购再生料走原料采购流程。
二、原料进口流程
1、贸易事业部总经理依据原料采购需求与供应商达成订货意向后,由采购业务员在ERP系统依据进口合同生成进口订单。
2、SCM报关员从银行取回进口单据:提单、箱单、发票;(三份)给财务和货代各一份。并由贸易部采购文员在ERP系统参照进口订单生成信用证和进口发票。
3、货物进港时,贸易事业部业务员在ERP系统参照进口依据进口订单填制进口到货单。
4、对于入代储库的物料,邮件通知代理,由代理将入库通知传真发给仓储部,仓储库保管员依据传真信息在ERP系统参照进口订单填制采购入库单。
三、需检验采购材料业务流程
1、对于纸箱等需检验材料采购,由PMC采购担当依据MRP采购计划提出采购申请,生成ERP系统采购请购单,由相关部门总监或事业部总经理审批,审批通过后报SCM采购课并由SCM总监进行审批。(一期ERP系统走OA)
2、SCM采购课采购员依据审批通过的采购请购单向供应商询价、比价、议价、索样、定价,选定供应商后签订采购合同。SCM采购课采购员依据采购合同在ERP系统参照采购请购单生成采购订单,若无采购合同,则直接填制采购订单,对于临时采购,无采购合同或采购订单,依据ERP系统审批后的采购请购单生成采购订单,采购结算时采用现付。
3、货到后由SCM采购课采购员依据采购到货信息参照ERP系统采购订单生成采购到货单。
4、采购员、保管员等进行外观检验,品管进行质检,检验合格后由质检员在ERP系统审核到货单,由SCM仓储课保管员办理入库手续,供应商将送货单和主管签字的采购合同给保管员,采购员将请购单给保管员,保管员依据检验结果在ERP系统填制采购入库单(共四份,采购员二份,保管员二份,每周分别报财务一份;采购员、保管员、仓储主管签字)。
5、采购入库后,采购文员负责与供应商对账,索要发票、采购文员定期将采购发票提交给财务部往来会计并在ERP系统参照采购入库单生成采购发票。
四、无需检验采购材料业务流程
1、对于无需检验材料采购,由相关部门采购担当提出采购申请,填写ERP系统采购请购单,由相关部门总监或事业部总经理审批,审批通过后报SCM采购课并由SCM总监进行审批。(一期ERP系统走OA)
2、SCM采购课采购员依据审批通过的采购请购单向供应商询价、比价、议价、索样、定价,选定供应商后签订采购合同。SCM采购课采购员依据采购合同在ERP系统参照采购请购单生成采购订单,若无采购合同或采购订单,依据ERP系统审批后的采购请购单生成采购订单,采购结算时采用现付,对于到货自提方式,需在采购订单填写相关到货自提信息。
3、货到后由SCM仓储课保管员办理入库手续,供应商将送货单和主管签字的采购合同给保管员,采购员将请购单给保管员,保管员依据检验结果在ERP系统填制采购入库单(共四份,采购员二份,保管员二份,每周分别报财务一份;采购员、保管员、仓储主管签字)。
4、采购入库后,采购文员负责与供应商对账,索要发票、采购文员定期将采购发票提交给财务部往来会计并在ERP系统参照采购入库单生成采购发票。
五、采购结算业务流程
1、财务部会计对ERP系统中的采购(进口)发票进行审核生成应付账款并进行采购结算。
2、当期未能结算的采购入库单,由财务部会计在ERP系统进行暂估成本录入,后期发票到后,并与前期入库单进行结算后,需要在ERP系统进行结算成本处理。
3、财务部会计对采购入库单进行日常单据记账。
4、采购文员在发票日后60日内在ERP系统填写付款申请单给供应商付余款,采购文员打印付款申请单并依次由采购课课长审批签字,SCM总监审批签字,监察部长签字,财务部长审批签字,集团公司总经理审批签字后在ERP系统中审批采购付款申请单直接生成ERP系统付款单。
贸易部采购文员依据合同金额在ERP系统填写付款申请单,采购文员打印付款申请单并依次由贸易事业部总经理审批,财务部长审批签字,董事长审批签字后在ERP系统中审批采购付款申请单直接生成ERP系统付款单。
PMC采购再生料需要主管副总审批通过后,报财务部审批,财务部审批通过后,报总经理审批,总经理审批通过后,在ERP系统中审批采购付款申请单直接生成ERP系统付款单。
6、财务部会计依据审批签字的纸质
您可能关注的文档
- 现实中收集交换卡牌游戏.docx
- 现货起源和基础知识入门篇.doc
- 现金流量表企业实际应用.doc
- 现金记账表功能的介绍.doc
- 玻璃幕墙安全及维护.docx
- 珠三角鞋产品出口贸易困境及对策.doc
- 珠宝的设计基本知识.doc
- 珠海高栏港和金蝶软件园实习报告.doc
- 班主任如何营造良好班级心理氛围.doc
- 班主任实用工作手则.doc
- 2018-2019学年北京市师大附中八年级(下)期中语文试卷.pdf
- 2018-2019学年北京市大兴区七年级(下)期末语文试卷.pdf
- 2018-2019学年北京市怀柔区高一(下)期末英语试卷.pdf
- 2018-2019学年北京市朝阳区七年级(下)期末历史试卷.pdf
- 2018-2019学年北京市朝阳区七年级(下)期末英语试卷.pdf
- 2018-2019学年北京市延庆区八年级(下)期末生物试卷.pdf
- 2018-2019学年北京市海淀区首师大附中高二(下)期末历史试卷.pdf
- 2018-2019学年北京市顺义区七年级(下)期末地理试卷.pdf
- 2018-2019学年北京市丰台区八年级(下)期末语文试卷.pdf
- 2018-2019学年北京市东城区八年级(下)期末生物试卷.pdf
文档评论(0)