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湖北天之费用报销规定讨论稿)湖北天之费用报销规定(讨论稿)
天之福费用核销规定(讨论稿)
一、报账单的使用
1、报销市外出差费用时填《差旅费报销单》;
2、现金支付除上述科目外的其他费用时填《费用报账单》;
3、50元以下且无正规单据的费用报账填《支出证明单》;
4、以银行转账方式直接付款给对方单位的填制《请款单》。
二、费用报账流程
1、费用报帐经办人填制报销(帐)单并签字;
2、部门负责人审核、签字;
3、总(副)经理审批、签字;
4、财务部负责人审核、签字;
5、出纳予以报帐付款。
三、报账填制的一般要求
1、由费用支付的经办人填制,填制内容完整,书写规范;
2、不同类别的费用报帐,分别填制不同报销(帐)单;
3、正确填写报销或请款部门名称及系统成本中心编码,如费用报销或请款部门与费用实际承担部门不一致,另行注明费用实际承担部门名称及 系统成本中心编码;
4、费用申报金额或请款金额与所附原始凭证的金额完全一致,且各项金额的大小写相符;金额不能涂改;
5、填制的费用项目,按总经理批准的《费用记账原则》执行;
6、客户终端费用报帐,报帐时注明客户名称、系统的客户编码;
7、属无法区分具体客户的费用,注明各销售区域对应的“一次性客户”名称及系统的客户编码;
8、二名(含二名)以上人员一同出差的,如集中填报《差旅费用报销单》,所有出差人员在报销单上签名。
四、费用报帐的分类
1、按照核销形式:现金、电汇、货补、票扣;
2、按照费用科目:管理费用(通讯费、招待费、差旅费、办公费、媒体费、展会费);销售费用(员工薪酬费用、促销员费用、终端宣传费、终端陈列费、终端服务费、客户折让费、促销活动费、赠品费用、终端物流费用);财务费用(如手续费、利息收入、利息支出、资金占用支出等等);
3、按照承担对象:部门承担、公司承担等。
五、费用报账时限要求
1、借支支付的费用,在借支支付之日起的10天内报帐,特殊情况经总经理批示执行。其中费用每星期二、五集中一次性报销;
2、银行转账支付的费用,属无发票请款的,在银行支付之日起的10天内报帐,银行支付时间以公司提交给银行付款凭据上注明的日期为准;
3、活动方案性费用,在活动方案结束之日起的10天内集中报帐;对于分阶段性活动方案,如按活动方案的具体阶段分次报帐,报帐时间要求是具体阶段活动方案结束之日起的10天内;
4、因报批的合同、协议、报告原件尚未返回影响报帐的,在现金支付之日起的10天内报帐;
5、超期报销,每晚报一天,每单处罚50元,累加执行;超过3天以上财务部有权拒付。
六、费用报帐的原始凭证要求
1、原始凭证记录的内容真实、清晰、完整;
2、发票报帐要求发票上加盖“发票专用章”或“财务章”,发票为税务机关准许使用的发票(含销货清单);
3、收据报帐要求在收据票面上加盖“财务章”;
4、接受劳务(车辆维修、货物运输等)或购买商品(汽油、柴油、存货物资、固定资产、列管资产及非列管资产类的低值易耗物品)首选取得增值税专用发票;
5、只能取得普通发票的,开票价格不得超过应开增值税发票的不含税价格;
6、发票上未注明采购物资明细的,报帐时附开票方提供的带有购货品种、数量、单价明细的销货清单;
7、销货单位为增值税纳税人,附增值税专用发票的第一联(抵扣联)、第二联(发票联),且在发票开具日期之日起的10天内交财务;
8、批量采购或集中支付的办公用品费、复印费、邮寄费等费用报帐,附销货品种、数量、价格明细清单;
9、原始凭证不能涂改,确属开具时笔误的,由开具单位或填报人重开或更正;
10、不得使用原始凭证复印件报帐。
七、报告性费用报帐的凭证要求
1、凭报告一次核销的费用,直接附报告原件报帐;
2、凭报告多次核销的费用,第一次报帐时附报告原件,后期分次报帐时附该报告复印件,且复印件上注明前期累计报帐金额、本次核销金额。
八、合同、协议性费用报帐的凭证要求
1、要求签订合同协议的事项必须签订合同协议;
2、合同、协议性费用报帐,在报销单备注栏注明合同、协议编号、合同总额、已累计支付金额、费用所属期间等信息。
3、合同、协议条款发生变化,费用报帐前向财务提供补充合同、协议原件;
九、报账单粘贴的要求
1、小单据较少时
2、小单据较多时(1/2-2/2)
3、大单据(1/2-2/2)
大小单据混合
十、通讯费
1、核算内容
核算公司各部门(或人员)在核定标准范围内的通讯费用支出。
2、包含的二级费用科目
电话费(员工)、电话费(公司)、邮寄费
3、报账要求
①按月在审批标准内据实报账,超过二个月未报的移动话费不予报账,跨年移动话费超过一个月不予报账;
预存话费单据不得作为原始凭证报销,只能以话费月结发票作为报账依据。
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