质量管理体系培训课件讲解.pptx

  1. 1、本文档共43页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
质量管理体系培训课件讲解

B版质量体系培训 技术质量部 几个重要的概念 2 产品——过程的结果,服务、软件、硬件、过程性材料 策划——制定目标,并规定必要运行过程和相关资源以实现目标 不合格——未满足标准/规定要求 质量——固有特性满足要求的程度 质量体系文件结构 3 质量 手册 程序文件 质量计划/作业指导书/操作规程/检验标准 表格/记录/分析报告/档案等 纲领文件,表明意向及达到此目的的策略及方法 说明由谁负责执行什么及什么情况下执行程序 说细说明如何执行某些工作 证明已按文件执行工作的证据 质量手册 4 涉及控制程序 5 涉及控制程序 6 1 文件管理控制程序 1 文件管理控制程序 当受控文件破损严重,影响使用时,到技术质量部办理交旧领新手续,新文件仍沿用原编号。 当受控文件丢失后,由文件持有人提出书面申请,经主管领导签字后,办理领用手续。 补发的文件应重新编号,并在发放记录中注明原编号发放的文件作废; 1 文件管理控制程序 2 质量记录控制程序 2 质量记录控制程序 3 质量方针和目标管理程序 质量方针:科技引领,精细管理,持续改进,追求卓越 质量目标:出厂合格率,顾客满意度、一次交检合格率 4 管理评审控制程序 正常情况下每年进行一次管理评审,时间间隔不超过12个月。 a)公司内部审核和外部审核的结果; b) 顾客对公司产品、服务反馈的信息,现场不合格产品的报告和分析; c) 过程的绩效、产品的符合性和不合格倾向; d) 纠正和预防措施的实施状况; e) 以往管理评审跟踪措施的实施和有效性; f) 质量体系运行情况,方针目标的完成情况及适应性; g) 可能影响质量管理体系的变更;包括适用的石油、石化和天然气行业标准的更改; h) 改进的建议。 4 管理评审控制程序 5 人力资源管理程序 5 人力资源管理程序 培训计划需求表 员工培训档案卡 培训办班审批表 5 人力资源管理程序 从事与产品质量有关的管理人员、技术人员、检验人员和生产操作人员每年进行一次质量管理培训 岗位操作人员每三年进行一次专业技术培训或业务操作技能培训 对新增人员或转岗人员应进行岗前技术培训、质量意识培训,包括合同工或外雇工。考核合格后方可正式上岗,保证新增人员或转岗人员具有适应本岗位工作的能力。 特殊工序的操作人员,经培训由综合管理部负责发给相应的《岗位资格证》 6 设备设施管理程序 年度设备购置计划 设备设施购置单 设备操作规程和保养规程 设备修理审批表 6 设备设施管理程序 1、修理单位应对大修理质量、安全性能负责,完工后出具修理合格证书及有关修理技术资料,生产安全部组织验收并填写“设备维修验收记录”。 2、 所有大、中修设备在检修结束后,设备管理员必须在该设备的“设备技术档案”上如实记录检修情况。 3、 生产安全部负责对特殊工序设备每年进行一次鉴定,并填写特殊工序设备鉴定记录。 4、 对闲置设备进行封存,并定期保养。保证零部件齐全完整、性能完好,原始资料齐全。 7 与顾客有关过程控制程序 产品和服务要求评审表 顾客来电(函)记录表 7 与顾客有关过程控制程序 合同分类 a) 常规合同是对照本公司的《标准产品清单》上的产品,并无附加技术条件或其它特殊要求而签订的合同。 b) 特殊合同是除常规合同以外的合同均为特殊合同,包括生产新产品或顾客对供货期、技术条件等有特殊要求的合同。 7 与顾客有关过程控制程序 合同评审: 1、常规合同:由销售人员根据“产品和服务要求评审表”的评审内容,逐项仔细评审,并在评审表上签字,报主管领导审批后完成评审。 2、特殊合同:由经营销售部组织生产安全部、技术质量部、材料供应部等部门人员一起对合同条款进行评审,并将评审结果填入“产品和服务要求评审表”中,经参加评审各部门确认后,并在合同评审表上签字,报公司主管领导审批。 3、在外地签署合同时,销售人员应电话请示评审,无法填写“产品和服务要求评审表”时,可以回公司后补填,并以当时签订合同的日期为评审日期。 4、合同评审如有条款与顾客要求不一致时,由经营销售部负责与顾客沟通,经顾客确认后,报公司主管领导审批。 8 设计与开发控制程序 设计和开发的策划 设计输入 设计输入评审 设计输出 设计输出评审 设计验证 设计确认 设计更改 9 物资采购控制程序 Y 供应商初选 基本情况了解 综合评定 列入合格供应商名单 采 购 管 理 定期业绩评定 N 结束 取消资格 限期整改 N Y N 列入新合格供应商名单 Y 9 物资采购控制程序 1、首次进入公司的供方,由供方填写“产品供方资质认证申请表”和“物资供应商准入申请表”并提供营业执照、税务登记证、企业代码、一般纳税人开户许可证;企业法人身份证明或经办人的授权委托书;质量管理体系认

文档评论(0)

shuwkb + 关注
实名认证
内容提供者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档