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  • 2017-04-08 发布于河北
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2-0-0风险评估工作底稿——目录

风险评估工作底稿 目 录 二风险评估工作底稿 (二)了解被审计单位内部控制 1.在被审计单位整体层面了解和评价内部控制 2.在被审计单位业务流程层面了解和评价内部控制 (1)采购与付款循环工薪与人事循环 生产与仓储循环 销售与收款循环 资与投资循环 固定资产循环 (四)风险评估结果汇总表 (五)总体审计策略

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