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2015年司年度经营计划书
鸿源物资再生利用有限公司
一、2015年品质达成策略和改善经营目标
回顾2014年经营品质亏损原因、QCD达成低的因素,有机台设备、人工、治具影响分析,为2015年需逐步改善目标。
二、2015 年品质核心经营目标
(1)改善方案(第一季度)
1、将老化机台及维修费用偏高设备转卖出,引进新设备。
2、二次加工投入PLC自动化削边设备,节省人力及品质稳定。
3、喷砂粗度检测仪、涂装膜厚仪分阶段性导入达到各工序的品质要求。
4、工序间品管岗位配置补充,计划分日、周、月、季,全员做品质教育训练宣导及并做考核鉴定。
(2)改善方案(第二季度)
1、车间环保、5S点检整顿计划,创造员工良好的工作环境。
2、压铸车间地板凹坑整修平坦。
3、喷砂车间粉尘,引进吸尘设备改善。
4、压铸熔铝炉目前使用颗粒燃料,评估导入天然气及自动熔炼炉设备,以提升出汤量及环保。
5、品质教育训练学员考问评鉴。
(3)改善方案(第三季度)
1、涂装设备评估引进更新半自动化设备,改善手工喷涂操作弊端。
2、评鉴第一、二季度各方案落实状况。
3、教育训练终期各干部验收考试成果。
(4)改善方案(第四季度)
1、机台设备大修、项修、检修年检编列安排。
2、PLC自动化设备,依订单结构及产品需求增编列购入新机数量。
3、针对品质未达标的干部及作业员工,进行岗位调整至次要岗位。
4、综合年度经营状况做QCD评鉴、考核,对有达标的干部依考核进行奖励,对未达标的人员惩处。(见附件)
三、经营目标表
项目 年度目标 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 QCD 满30分 15 25 25 30 品质达成率 97% 96% 97% 97% 98% 断料工时 100hr
经营目标表 (计算单位:万元,人民币)
分类 年度目标 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 一、销售收入 5000 800 1300 1400 1500 手工砖 1000 200 300 200 300 酒瓶 4000 600 1000 1200 1200 二、销售成本 3770 160 240 160 240 手工砖 800 160 240 160 240 酒瓶 2970 420 750 900 900 三、期间费用 775 工资 250 58 66 66 59 差旅费 15 2.4 3.9 4.2 4.5 招待费 10 1.5 2.5 3 3 办公费 23 5 6 6 6 工作餐 22 4.6 6 6 5.4 员工保险 22 5 6 6 5 税金 36 9 9 9 9 销售佣金 80 12 20 24 24 市场推广 13 5 2 3 3 运输费 100 15 25 30 30 利息支出 200 50 50 50 50 其他 4 1.5 1 1.5 1 四、税前利润 455 进度比 累计进度比 办公费:办公用品、电话费、车辆使用费、邮寄费、办公设备修理费等;
其他:公关顾问费、排污绿化消防费、工伤慰问费;
市场推广:展览费、网络宣传费、市场推广物料
上述经营目标的分解,按《2012年度经营目标分解表》执行(附件)。
三、主要经营策略
(一)市场策略
要实现经营收入的大幅度增长,提升手工砖产品经销商、工程客户、设计师等渠道的产品销售能力及国内重大白酒客户的签单续约能力是必然选择。因此,公司将2013年确定为“市场拓展年”,投入资金参与上海陶瓷卫浴展及成都糖酒会,发展客户、抢占商机。对此,应采取下列措施:
1.全公司必须以市场为导向,以营销为龙头开展经营和管理活动。公司制订相关政策,鼓励全体员工参与营销工作。
2.销售部必须整合各项资源,在2013 年上半年,采取一切措施,集中精力做好重点客户、经销商、中间业务员的开发、签约工作。
3.应以“强势推进、快速占领”的策略,集中力量发展工程、渠道经销商及重点白酒客户的签约,以“稳步发展、适度调整”的策略发展小订单、高利润产品市场。
(二)产品策略
市场策略需要品牌策略和价格策略的强力支撑和支持。
2013 年公司的整体经营策略即:在确保品牌的基础上,在设计、质量、服务和价格上,始终围绕客户需求,以客户需求为出发点和归属点,以适销对路为原则,降低单位产品的毛利润,提升并稳定总销量,实现利润总量最大化。为此,应采取下列措施:
1.手工砖产品以陶瓷马赛克为主,辅助100与150规格手工砖,加大配套产品的设计与开发(主要指配件及个性化产品)。以“立足国内,推动出口,稳固OEM”为策略,保障常规产品生产;以“依据需求,适当投入,量力开发”为策略,满足部分客户来样定制的需求。
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