4供应商质体系审核表.doc

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4供应商质体系审核表

供应商质量保证 供应商 审核员 审核日期 质量能力评估记分表 说明: 本评定标准包括十个章节和十二个附加条款,共115条,每条都有具体的细则。 ☉评定时需要考虑企业的大小,具体产品、安全及法规项 ☉工厂的实施(特殊情况下,还要评估外协工厂) ☉实施有效性用以下准则评定: 合适----------------3分 可接受---------------2分 不可接受----------1分 完全不合格---------0分 能力水平的评定 能力水平的评定用如下公式计算: ∑X/∑Y*100% 其中∑X为评价项目得分和 ∑Y为评价项目总分和 四个等级的划分: 能力水平:优良:≥90分 合格:75~89分 不合格可接受:60~74分 不合格不可接受:<60分 目 录 1- 组织机构------------------------------------------------------------------2 2- 工艺------------------------------------------------------------------------3 3- 检验的一般手段---------------------------------------------------------5 4- 外协件质量---------------------------------------------------------------7 5- 生产过程中的质量------------------------------------------------------9 6- 成品质量-----------------------------------------------------------------12 7- 售后质量-----------------------------------------------------------------14 8- 场地—搬运—库存-----------------------------------------------------15 9- 人员-----------------------------------------------------------------------17 10- 产品开发与可靠性保证-----------------------------------------------18 S1-质量改进------------------------------------------------------------------20 注: 1) 最初样件是指用正规工装生产的首批产品; 2) 一、二类产品是指由供应商制造的产品,其它产品为三类产品; 3) 标有“*”的项目为重要项。 评估内容 得分 评估记录 1- 组织机构 1.1 总的组织机构定义(机构表、职能说明)。 ? 有无总体机构图,是否完善、合理,能否正确地反映企业的组织体系 ? 有无各部门职能分配表,是否完善、可行 ? 是否由最高管理者负责、批准发布质量方针和质量手册 1.2 质量部门组织机构定义。* ? 是否指定质量各部门负责人,各部门之间的联系是否存在 1.3 质量部门人员编制。* ? 是否按机构职能配备人员 1.4 书面的职能程序。* ? 有无质量手册,企业的主要质量职能是否描述清楚 1.5 质量部门相对于生产部门的独立性。 ? 是否与生产部门有同等地位 ? 不能由生产厂长领导 1.6 扣压有缺陷产品的权力。 ? 是否有权停止不合格品的生产和发运,并要求有关部门采取纠正措施 1.7 检查与生产时间的相适应性。 ? 各班次是否都有检查人员在岗 1.8 质量部门与研究部门、工艺部门、生产部门和商业部门之间的关系。 ? 质量部门代表用户的,如何站在用户的立场,与其它相关部门联系,组织质量改进活动 1.9 向上一级反馈产品质量信息。 ? 是否有一套正式和快速的循环体系,及时向领导反馈产品检验结果和产品等级 1.10 向厂领导反馈严重问题信息。 ? 是否通过定期的质量例会,向厂领导反映质量问题,对严重的问题,是否及时向领导反馈 1.11 验证质检部门的效能。 ? 领导应每天进行质量审核 ① 对入库的产品进行审核 ② 对线上的产品进行审核 ③ 对生产工序进行审核 2- 工艺 2.1 有作为标准的用户技术特性。(

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