COP01文件的管理程序.docVIP

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COP01文件的管理程序

修订状态 版本修订记录编制审核批准生效日期A首次发行2006年 2月1 日      发放部门份数签收记录发放部门份数签收记录受控状态 一、目的: 为了能很好地管理本公司质量体系内的所有文件,使公司文件在发行、修改、回收等方面都做到有效地控制。 二、使用范围: 本公司质量体系内所有文件以及所有的外部提供文件等。 三、定义: 3.1 外部文件 3.1.1 国家规定,法令及以此为准的规定等公用规定。 3.1.2 客户提供的在技术方面的规格、要求等。 3.2 受控正本:即受控文件的原稿 3.3 受控副本:即受控文件的复印件 3.4 旧版:即文件修改以前的原稿 3.5 参考:即文件仅供参考如今后有何改动不作回收及修改通知的文件。 四、职责: 4.1 行政部(文控中心):负责公司所有文件的分发回收控制。 4.2 各部门文件制作人:负责相关文件的修改、保管。 4.3 各部门负责人:负责相关程序文件的审核、作业指导书的批准。 4.4 管理者代表:负责手册的审核以及程序文件的批准。 4.5 总经理:负责质量手册的批准。 五、程序内容: 5.1 本公司文件编号采用以下方法: 5.1.1 手册的编号 QM—01 表示文件编号 表示质量手册 5.1.2 程序文件的编号 COP 01 表示流水号 表示质量程序文件 5.1.3 作业指导书类的编号 ZC- **- WI— 001 序列号 表示作业指导书 表示部门代码 表示公司代码 总经理:Factory Manager 代码为:FM 品质部:Quality Control Division代码为:QC 生产部:Production Division 代码为:PD 物控部:Materiel Cortrol Division 代码为:MC 业务部:Commerce Division代码为:CD 行政部:Administration Division代码为:AD 5.1.4 表格窗体编号 ZC- FM- □□--□(版本号) 表示流水号 表示部门代码 表示公司代码/ 5.2 文件版本的更换:文件首次制作发行为A版(作业指导书和表格可不注明),第一次修改后变更为B版,第二次修改后为C版……以此类推,当达到第27次时,从AA开始,再AB…… 5.3 受控文件的拟定与修改:受控文件的修改与拟定必须由原制定部门负责,经相应的职责权限负责人审核批准后,文件方可交文控中心受控发放。 5.4 若受控文件不适用,不可在原件上直接修改,必须对相应的副本进行修改,并尽快通知文控中心修改。 5.5 文件的发放:经拟定或修改的文件经审批后,送到文控中心,经文控中心判断符合公司体系要求后,正本控制,并复印副本,将副本盖上受控文件章,将副本发放到相关部门,相关部门领用人在正本文件上签名签收。 5.6 文件的回收与作废:新版本文件发放时,同时须将所有的旧版文件回收文控中心,旧版正本文件盖上作废文件章,由文控中心至少保存一年,旧版副本文件由文控中心作废。 5.7

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