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COP01文件的管理程序
修订状态
版本修订记录编制审核批准生效日期A首次发行2006年
2月1 日
发放部门份数签收记录发放部门份数签收记录受控状态
一、目的:
为了能很好地管理本公司质量体系内的所有文件,使公司文件在发行、修改、回收等方面都做到有效地控制。
二、使用范围:
本公司质量体系内所有文件以及所有的外部提供文件等。
三、定义:
3.1 外部文件
3.1.1 国家规定,法令及以此为准的规定等公用规定。
3.1.2 客户提供的在技术方面的规格、要求等。
3.2 受控正本:即受控文件的原稿
3.3 受控副本:即受控文件的复印件
3.4 旧版:即文件修改以前的原稿
3.5 参考:即文件仅供参考如今后有何改动不作回收及修改通知的文件。
四、职责:
4.1 行政部(文控中心):负责公司所有文件的分发回收控制。
4.2 各部门文件制作人:负责相关文件的修改、保管。
4.3 各部门负责人:负责相关程序文件的审核、作业指导书的批准。
4.4 管理者代表:负责手册的审核以及程序文件的批准。
4.5 总经理:负责质量手册的批准。
五、程序内容:
5.1 本公司文件编号采用以下方法:
5.1.1 手册的编号
QM—01
表示文件编号
表示质量手册
5.1.2 程序文件的编号
COP 01
表示流水号
表示质量程序文件
5.1.3 作业指导书类的编号
ZC- **- WI— 001
序列号
表示作业指导书
表示部门代码
表示公司代码
总经理:Factory Manager 代码为:FM 品质部:Quality Control Division代码为:QC
生产部:Production Division 代码为:PD 物控部:Materiel Cortrol Division 代码为:MC
业务部:Commerce Division代码为:CD 行政部:Administration Division代码为:AD
5.1.4 表格窗体编号
ZC- FM- □□--□(版本号)
表示流水号
表示部门代码
表示公司代码/
5.2 文件版本的更换:文件首次制作发行为A版(作业指导书和表格可不注明),第一次修改后变更为B版,第二次修改后为C版……以此类推,当达到第27次时,从AA开始,再AB……
5.3 受控文件的拟定与修改:受控文件的修改与拟定必须由原制定部门负责,经相应的职责权限负责人审核批准后,文件方可交文控中心受控发放。
5.4 若受控文件不适用,不可在原件上直接修改,必须对相应的副本进行修改,并尽快通知文控中心修改。
5.5 文件的发放:经拟定或修改的文件经审批后,送到文控中心,经文控中心判断符合公司体系要求后,正本控制,并复印副本,将副本盖上受控文件章,将副本发放到相关部门,相关部门领用人在正本文件上签名签收。
5.6 文件的回收与作废:新版本文件发放时,同时须将所有的旧版文件回收文控中心,旧版正本文件盖上作废文件章,由文控中心至少保存一年,旧版副本文件由文控中心作废。
5.7
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