12内部品质体系审核控制程序.docVIP

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  • 2017-06-26 发布于湖南
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12内部品质体系审核控制程序

金耀(三源UV真空镀膜)塑胶制品厂 文件编号:JY-QP-12 版本版次:A/0 文件名称:内部品质体系审核控制程序 页 次:1/4 1.0 目的 建立此程序是为了定期或不定期对品质系统进行验证.评估.确保品质 系统的符合性、适用性和持续改进性. 2.0 适用范围   本程序适用于本公司内部品质体系的审核过程. 3.0 职责 3.1管理者代表: 确保品质系统有效运行,协调审核矛盾.审核年度审核计划 及报告.负责对外联络有关认证及标准变更之事宜. 3.2总经理:负责批准内审计划及内审报告。 3.3内审人员:依据相关计划及通知积极主动准备审查表,详细记录审核结果. 4.0定义 4.1 严重不合格: 4.1.1未执行程序中明文规定之事项. 4.1.2执行之内容不符合ISO 9001:2000要求. 4.1.3 执行之事项与程序或手册之规定不符. 4.1.4轻微不合格 4.2.1 除上述严重不合格事项外,其因执行不彻底或偶发之疏忽所造成缺失 判为轻微不合格. 4.3 观察项 暂时没有发生不合格,但有可能会变成合格的趋势。 金耀(三源UV真空镀膜)塑胶制品厂 文件编号:JY-QP-12 版本版次:A/0 文件名称:内部品质体系审核控制程序 页 次:2/4 5.0 流程图 流程图

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