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001质量管理文件系统管理程序
质量管理文件系统管理程序
制 订 人 制订日期 审核日期 批准日期 分发部门 质管部( 份)、仓储部( 份)、业务部( 份)、行政部( 份)、财务部( 份)
1 目的:建立一个经营和质量管理文件的制定、审查、批准、颁布、复审和销毁的规程,规范本公司经营和质量管理文件的管理工作。
2依据:《》3 范围:本程序适用于文件的管理。
:公司、质管部及有关部门负责人对本的实施负责。
5程序:
5本所称的文件是指
5.2 质量管理文件的和审核:5.2.1 各部门根据工作需要,认为需要制定标准文件时,应填写《》,说明需要编制文件题目、依据、原因或目的,报质部审核。
5质管部根据现文件情况,对审查,起草。5.2.3 质管部指定的文件起草人负责组织管理文件。5.2.4 文件起草人将起草后的文件交。的文件进行审核,审核的要点包括:
与现行的GSP标准一致性。
与现行国家标准的—致性。
与国际通行惯例的一致性。
与公司内其它已生效的标准文件的一致性及协调性。
文件形式的规范性和内容的可操作性。
文件内容是否简练、确切、易懂,会引起理解的困难或误解。
5经审核后的文件,如需修改,返回原修改修改后仍需按5进行审核,直至符合要求。
5文件的批准和生效:
5经起草、修改、审核后确定的文件,由质管部按标准的格式打印,经起草人、签名后,批准。
5审批后,应在规定的空格内签署姓名、日期并授权有关部门执行。
5文件的颁布与分发:
5质管部管理员拟订批准后的文件需要复的份数,经质管部批准后,进行复。
5文件复件必须格式一致,内容清晰、易识读。
5管理员将文件复件分送至有关部门,收到文件复印件的各部门应在《文件发记录》上签名,注明收文日期。
5在文件前,各有关部门应组织文件的传达与培训,保证有关执行或操作人员明确文件的目的、适用范围、工作程序或相关要求。
5自文件之日起,各部门应立即执行文件有关规定。
5用于质量管理的,经批准。参加人员应包括质管部有关人员,各有关部门负责人及执行人员。每年12月对现行文件组织一次质管部质量根据结果,做出文件的决定5.6 文件的复审:
5复审条件:5.6.1.1 法定标准或其它依据文件更新版本,导致标准有所改变时,应组织对有关文件进行复审。
5质量根据结果决定对文件。
55.6.2.1 若文件仍然有效,无修订的必要,则在文件首页背面,由复审人签名,并注明复审日期。
5若认为文件无继续执行的必要,则按文件销毁程序将文件销毁。
5质管部文件管理员应将文件复审结果记录于文件状态档案中。
5文件的修订:
5文件的修订是指文件的题目不变,仅对其内容进行修订。
5在下列条件下应对文件进行修订:
5法定标准或其它依据文件更新版本导致标准发生改变时。
5根据本公司工作人员、用户或顾客意见,认为有必要修订标准时。
5根据对文件定期复审结果,认为有必要修订文件时。
5有关部门填写《文件修订申请表》提出修订申请。质管部对修订申请进行审核批准后,请文件原编制部门对文件进行修订。
5文件编制部门对文件进行修订后,填写《文件修订》,连同修订后的文件交质管部,按文件的编制、审、批准、生效、颁布、分发程序进行。
5自修订后的文件生效之日起,原文件应予以销毁。
5文件的修订应在文件状态档案上记录备查。
5文件的销毁与收回:
5在下列情况下,应对文件进行销毁与收回处理:
5经对文件进行复审,认为无继续执行必要时。
5文件的题目改变。
5新版文件生效后,对原版文件应收回。
5在执行过程中,发现文件有错误。
5文件的销毁由有关部门交质管部审核,批准后执行。
5质管部文件管理员填写《文件回收记录》,质管部负责人批准后,通知有关部门将文件交回。文件交回时,质管部文件管理员应逐份检查并记录,保证销毁或失效的文件不在管理现场出现。5.8.4 质管部文件管理员对收回文件造册登记后,报质管部负责人批准后()进行销毁。销毁文件时,应专人()复核监督。文件销毁后,在文件状态档案上登记备查。-QMR-107-2013
6.2 《文件制定、审核、批准记录》 TR-QMR-01-2013
6.3 《文件发放记录》 TR-QMR-02-2013
6.4 《文件修订申请表》 TR-QMR-06-2013
6.5 《文件销毁清单》 TR-QMR-05-2013
6.6 《文件借阅记录》 TR-QMR-04-2013
6.6 《文件回收记录》 -QMR-03-2013
下面是古文鉴赏,不需要的朋友可以下载后编辑删除!!谢谢!!
九歌·湘君?屈原??朗诵:路英君不行兮夷犹,蹇谁留兮中洲。?美要眇兮宜修,沛吾乘兮桂舟。?令沅湘兮无波,使江水兮安流。?望夫君兮未来,吹参差兮谁思。?驾飞龙兮北征,邅吾道兮洞庭。?薜荔柏兮蕙绸,荪桡兮兰
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