系统操作流程-明细版.doc

  1. 1、本文档共7页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
系统操作流程-明细版

安装程序之后,首先运行cmd,执行 sqlplus / as sysdba 连接Oracle数据库,连接完成后新建数据库,语句如下: 创建用户 CREATE USER 用户名(zhang) IDENTIFIED BY 密码(zhang) DEFAULT TABLESPACE NNC_DATA01 TEMPORARY TABLESPACE temp; GRANT connect,dba to 用户名(zhang); 然后在已经建立的数据库上面创建表空间: CREATE TABLESPACE NNC_DATA01 DATAFILE F:\yonyou\Oracle\setup\oradata\nnc_data01.dbf SIZE 200M AUTOEXTEND ON NEXT 100M EXTENT MANAGEMENT LOCAL UNIFORM SIZE 256K ; 在 home/bin/sysConfig中设置端口号,数据源名称以及测试连接数据库。(数据库端口号1521,数据库/ODBC为orcl)F:\yonyou\Oracle\setup\oradata为数据库安装路径 (:端口号)/admin.jsp root/super登陆,新建系统,完成数据库安装等操作,新建系统用户(例如 admin)。 (:端口号)/index.jsp admin登陆,新建集团,比完成集团模块初始化(例如 固定资产模块的初始化) 。设置集团管理员,注销admin,用集团管理员账号登陆 系统无法登陆: java安全级别 Oracle数据库服务项没有启动(控制面板-安全-管理工具-服务) 前提:已经完成系统安装和注册,root用户建立了帐套,对应系统管理员admin Admin登录,建立集团,并完成初始化,建立集团管理员JT01 集团管理员登陆集团,建立业务单元和财务核算账簿 集团管理员登陆未出现某些模块的情形:1 业务初始化未将模块初始化 2 集团管理员功能没有进行相应的设置。 用户登陆时没有出现某些模块,新建的职责没有分配功能。 建立业务单元时应注意,业务单元是公司中一个相对独立的并拥有自己的总体管理阶层的经营实体和利润中心。 新建职责是将系统中所包含的功能进行一个汇总,并命名为职责,然后将职责赋给某一个角色。 用户职责在新手阶段尽可能多的将所有可选项选中,否则在后期会出现一定的麻烦。 在进行业务类角色设置时,要选择其关联用户、分配职责、分配组织。 备注:业务类角色才能进行供应链等一些其他模块的操作。 集团管理员登陆集团,建立会计科目 备注:新建会计科目时,要将分配全部科目,和允许直接下层组织创建会计科目打钩,否则在录入期初余额时出现错误。 新建会计科目时应注意建立科目表,即在科目表维护下面新增。 公司财务人员登陆公司,录入期初,建账,录入凭证,审核,记账,结账 财务会计-总账-期初余额 期初余额录入时注意保持借贷平衡。在期初余额录入之后查看科目余额表,查询期初余额是否录入。 报表操作-建立组织体系 首先在会计科目下面加入辅助核算模块,例如,在其中加入客商。然后在财务会计-总账-账簿查询-辅助余额表中设置查询方案与查询条件。 在动态建模平台-组织管理-组织结构定义下的报表组织体系(集团)新增报表组织体系管理并引入组织体系成员(如:武汉用友公司),企业绩效管理-企业报表-报表表样(集团)中的分类下面新建报表分类 然后导入/导出中导入预置套表。 在绩效管理-企业报表-任务(集团)新建任务再分配任务。然后在任务下面查看业务函数。 分配任务时不能分配:报表没有引入组织体系成员或者是任务下面的修改选择报表表样没有操作。 报表操作-设置报表格式 报表操作-取数 报表操作-上报 供应链操作: 1 采购管理--请购单维护------拉式生成--------采购订单-----拉式生成------到货单(库存管理)----拉式生成------采购入库单-----拉式生成-----采购发票--------推式生成------应付单 注:生成下一单据之前必须要经过审核,采购入库单需要签字才能生效。在采购发票上面的工具栏上面选择传应付,录入应付账单。在操作过程中需要设置成本域(管理员操作),另外,如果出现成本域,账簿之中没有定义的错误信息,应该在业务单元/辅助功能中设置业务期初期间。成本域的分配是在物料中完成的。另外,业务类角色职责分配中也会关联成本域。不能出现采购发票的原因可能是到货单、入库单的实收数量没有录入。或者是在采购入库单中将赠品一栏选项勾选。 2 销售管理--预订单维护---生成-----销售订单-------销售出库单(库存管理)----销售发票 注:预订单维护之时将销售产品的单价、数量录入。只能在此时输入

文档评论(0)

2017ll + 关注
实名认证
内容提供者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档