U8+采购流程操作手册.pdf

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U8采购流程操作手册

量产后采购流程 1、具体操作说明 1.1 采购订单 用对象:生产管理(量产后) 操作节点:业务工作 供应链 采购管理 采购订货 采购订单 操作流程:1)点击 “增加”按钮,填写相关信息如下图所示: 2 )点击 “保存”和 “审核”按钮。 1.2 采购到货 使用对象:质检员 操作节点:业务工作 供应链 采购管理 采购到货 到货单 操作流程:1)在 “采购到货单”界面点击 “增加按钮的倒三角”,选择 “采购订单”。 2 )查询 “采购订单”条件,比如:按供应商编码或存货编码查询等,点击“确定”。 3 )在“到货单拷贝订单表头列表”选择所需订单,也可以全部选择,表体显示具体的存货 的具体信息,点击 “确认”按钮。 4 )到货单的到货数量可根据实际到货数量填写,点击 “保存”,点击 “审核”按钮。 1.4 采购入库单 用对象:生产管理部(仓管员) 操作节点:业务工作 供应链 库存管理 采购入库 采购入库单 操作流程:1)在“采购入库单”界面点击“增加倒三角”按钮,根据 “采购到货单” 过滤,然后选择需要的单据,在该界面将仓库信息及批次号录入,然后点击“确定”按钮即 可。 2 )选择所需要的到货单,点击 “确定”按钮,后会弹出如下界面,入库数据可根据 实际入库数量修改,点击 “保存”,“审核”按钮完成对单据的审核。 1.5 采购退货 用对象:采购员 在采购管理模块通过采购到货单做采购退货处理。 操作接点:业务工作 供应链 采购管理 采购到货 采购退货单 操作流程:1)在 “采购退货单”界面点击 “增加倒三角”按钮,点击 “到货单”按钮,选 择采购到货单。 2)过滤后会弹出如下界面,选择单据,然后点击确定按钮. 3 )点击 “确定”按钮后会弹出如下界面,点击保存,“审核”按钮。 1.6 采购退货 用对象:生产管理(仓管员) 在库存管理模块通过采购红字到货单做退货。 操作节点:业务工作—供应链—库存管理 采购入库单 操作流程:1)在 “采购入库单”界面点击 “增加倒三角”按钮,选择“采购到货单红 字”,筛选后点击 “确认”按钮会弹出如下界面。 2)过滤后会弹出如下界面,选择单据,然后点击确定按钮. 3)点击确定按钮后会弹出如下界面,将信息补充完整,然后依次点击 “保存”、“审核”按 钮。 1.7 采购发票结算 操作对象:财务会计 操作节点:业务工作 供应链 采购管理 采购发票 专用采购发票 操作流程:1)在专用发票界面,点击 “增加倒三角”按钮,选择“入库单”。 2 )通过条件筛选,弹出如下界面,选择需要结算的单据,点击 “确认”按钮。 3 )在专用发票界面填完信息,点击 “保存”、“复核”、“结算”按钮。 1.8 暂估处理 操作对象:财务会计 外购入库的货物发票未到,在不知道具体单价时,财务人员期末需要暂时按估计价格 入账,下月用红字予以冲回。 操作节点:业务工作 供应链 存货核算 记账 暂估成本录入 操作流程:1)点击“暂估成本录入”节点会弹出如下界面,点击 “查询”,点击“确 定”按钮会出现如下界面: 2 )正常单据记账,点击 “存货核算 记账 正常单据记账”节点,点击 “查询”按钮,通 过筛选“单据类型”,选择“采购入库单”然后点击“确定”按钮,选择单据,点击“记账”。 3 )生成凭证,点击“凭证处理—生成凭证”节点,选择 “采购入库单(暂估记账)”,然后 点击“确定”按钮。 4 )点击“确定”按钮后在未生成凭证单据一览表界面,点击 “全选”按钮,点击“确认” 后出现如下界面,点击“制单”生成凭证。 5 )生成凭证后,选择凭证类别即转账凭证,点击 “保存”按钮。 说明:等到下月的时候发票到了,然后回冲即可。 1.9 财务核算 操作对象:财务会计 说明:采购发票审核后会生成应付单,对该应付单进行审核。 操作节点:业务工作 财务会计 应付款管理 应付处理 采购发票 采购发票审核 操作流程:1)点击“采购发票审核”会弹出如下界面,点击查询,选择单据,点击“审 核”。 1.10 制单处理 采购发票审核后进行制单处理。 操作节点:业务工作 财务会计 应付款管理 凭证处理 生成凭证

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