纠正和预防措施(CAPA)管理规程.doc

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纠正和预防措施(CAPA)管理规程精选

纠正和预防措施(CAPA)管理规程 1 目的 建立纠正措施和预防措施(CAPA)程序,纠正与预防不符合、潜在不符合、不期望事件的发 生,确保公司持续、有效地执行GMP规范,实现持续改进。 本规程适用于生产质量管理活动中所有纠正措施和预防措施的制定、实施和控制。 3 定义 3.1 纠正措施:为消除已发现的不合格或其他不期望情况的发生所采取的措施,纠正措施是针对问题的根本原因,减少或消除问题再发生的措施。 3.2 预防措施:为消除潜在不合格或其他潜在不期望情况的发生所采取的措施,采取预防措施是为了防止不合格或其他潜在不期望情况的发生。 3.3 根本原因:通过各种方法和工具,深入分析而确定问题发生的内在根本因素。 4 纠正预防措施(CAPA)的范围 来源于客户投诉、产品缺陷、召回、生产偏差、实验室异常检验结果偏差、自检、外部审计(包括政府检查)、工艺性能和产品质量监测趋势、变更控制、产品年度回顾等活动中发现问题所采取的措施。整改措施的深度和形式应与风险评估的级别相适应。 5 职责 5.1 企业所有员工: (1)正确理解纠正和预防措施(CAPA)规程的要求 (2)在不合格总是发生时,按要求采取适当的措施,并报告主管或直接领导 5.2 生产部经理、工程部经理、物料供应部经理及车间负责人: (1)根据批准的计划,在规定期限内完成相应的整改措施。 (2)定期检查整改措施计划的进展,直到所有的整改措施均已完成并最终得到质量部的确认批准。 (3)因特殊原因,整改措施计划需要进行变更或延长时,在原计划完成日之前提出申请,并得到部门负责人、质量管理部经理的批准。 5.3 质量部: (1)负责建立和维护纠正和预防措施(CAPA)系统。 (2)批准(CAPA)的执行。 (3)批准(CAPA)的变更、包括完成期限的延长。 (4)跟踪(CAPA)实施进展情况。 (5)确保(CAPA)的合理性、有效期和充分性。 (6)保存纠正和预防措施(CAPA)的记录。 5.4 质量部经理:批准涉及产品召回、药品监督管理部门检查发现等风险级别较高问题的整改措施。 6 内容 6.1纠正和预防措施流程图 是 是 否 否 是 6.2 识别 6.2.1 对来自于投诉、产品缺陷、召回、偏差、自检或外部检查结果、工艺性能和产品质量监测趋势以及其他来源的质量数据进行分析,确定已存在和潜在的质量问题。必要时,运用适当的统计学方法。 6.2.2 详细、清楚地对问题进行描述,应包括以下内容:应包括谁(职位、姓名)在何时(时间、日期、班次、阶段)何地(场所、厂房设施、特殊的操作环境)发生什么事情(如客户投诉、外部检查等)采取的什么措施,目前什么状态(产品、物料、仪器等)等详细内容。 6.2.3 应有记录进而从根本上解决问题。 6.3 评估 6.3.1 通过评估,确定问题的严重程度,及是否需要采取整改措施。若需要,根据风险评估等级确定措施级别。评估主要方面包括: 6.3.1.1问题所造成的潜在影响评估:确认并记录影响到的所有方面,包括成本、安全、可靠性和客户满意度等。 6.3.1.2对企业和客户影响的风险评估:基于影响程度的评估,确认问题的严重程度。 6.3.1.3 立即采取的措施:通过潜在影响和风险评估,在纠正预防措施制订前,有必要采取的立即纠正措施。 6.3.1.4在生产质量活动过程中,能够采取立即纠正措施解决发生的问题,无需建立纠正和预防措施计划。立即采取的纠正措施可以不归入纠正预防措施体系进行管理。在文件中记录相关的决定和适当的跟踪确认后,CAPA即可关闭。 6.4 调查 6.4.1 由问题产生的主管部门组织相关部门成立调查小组、制定完整的根本原因分析调查程序。 6.4.2 确定调查的目的、调查的方法、人员职责和所需的资源。 6.4.3 调查问题产生的原因,收集涉及问题及问题相关所有方面的数据,如:设备、人员、工艺、设计、培训、软件、财务等

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