财务管理教学财务预算.研讨.ppt

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学习情境六 财务预算;情境首语;情境首语;职业能力目标 ;子情境一 财务预算方法;; ;;二、财务预算的功能与作用;二、财务预算的功能与作用;三、财务预算编制的程序;三、财务预算编制的程序;四、财务预算编制的步骤;财务预算编制步骤示意图;;;五、财务预算的编制方法;;;五、财务预算的编制方法;[例6-3] 预计富强公司预算年度A产品的销售量有效变动范围为8 000-12 000件,销售单价120元,单位变动成本80元,固定成本总额为80 000元。根据以上资料编制富强公司弹性利润预算如表6-3所示:;[例6-4] 富强公司预算年度的销售业务量达到100%时的销售收入为1 200 000元,变动成本为800 000元,固定成本为80000元。根据以上资料,按10%的间隔编制富强公司弹性利润预算如表6-4所示:;;五、财务预算的编制方法;五、财务预算的编制方法;五、财务预算的编制方法;;五、财务预算的编制方法;五、财务预算的编制方法;五、财务预算的编制方法;;子情境二 现金预算的编制;一、业务预算的编制;;;;一、业务预算的编制;;表6-7 2009年度长城公司预计销售单价、销量和其他资料 单位:元 ; 表6-8 2009年度长城公司的销售预算 单位:元 ;;一、业务预算的编制;一、业务预算的编制;一、业务预算的编制;一、业务预算的编制;;一、业务预算的编制;一、业务预算的编制;一、业务预算的编制;一、业务预算的编制;一、业务预算的编制;一、业务预算的编制;;;;;;;表6-14 2009年度长城公司材料采购预算 单位:元; 表6-15 2010年度长城公司直接材料采购现金支出预算 单位:元;一、业务预算的编制;一、业务预算的编制; [例6-9] 长城公司2009年度各季度预计的增值税销项税和进项税资料如表6-8和表6-14所示;该企业流通环节只缴纳增值税,并于实现销售的当期(每季度)用现金完税;附加税费率为10%。根据资料,编制长城公司2009年度应交税金及附加预算如表6-16所示。;一、业务预算的编制;一、业务预算的编制;一、业务预算的编制;一、业务预算的编制;一、业务预算的编制;;;; 表6-18 2009年度长城公司直接人工预算 单位:元 ;一、业务预算的编制;一、业务预算的编制;一、业务预算的编??;一、业务预算的编制;一、业务预算的编制;;;一、业务预算的编制;一、业务预算的编制;一、业务预算的编制;一、业务预算的编制;;;一、业务预算的编制;;一、业务预算的编制;;;一、业务预算的编制;二、特种决策预算的编制;三、现金预算的编制;三、现金预算的编制;三、现金预算的编制;三、现金预算的编制;三、现金预算的编制;; 子情境三 预计财务报表的编制 ;一、预计利润表的编制;一、预计利润表的编制;一、预计利润表的编制;二、预计资产负债表的编制;二、预计资产负债表的编制;二、预计资产负债表的编制;二、预计资产负债表的编制;二、预计资产负债表的编制; 致谢

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