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                平庆科技公司                   ——财务知识培训 提纲 一、日常费用报销 二、差旅费报销 三、报销中问题的答疑 四、电子表格及报销单的填写 五、发票知识讲座 六、办公软件使用的讲座		  一、日常费用报销 房租、水电费、物业管理费、办公费、交通费、电话费、招待费、快递费、其他费用 lltgogolorotoyoypyohyohyoyhpo-oy95r’cc9’;.111111’uu’………………………….1.房租  每月(季度或半年)房租.        注意事项:       a.需交房租时,由负责人填写申请-财务-请款(付款)               申请。       b. 交完房租后应及时索取发票,粘贴发票并填写                  好费用报销单。         2.水电费 、物业费 各办事处每月(季度)发生的水电、物业费.                注意事项:      a.办事处在交完水电、物业费后,负责人索取应相应金额              的水电、物业费发票。      b.报销接口人粘贴好发票,在费用报销单上正确填写报          销金额。      c.对于个别不能提供水电费发票的请开具收款收据并加盖        财务专用章,同时找与收据金额相符的其他发票代替(餐饮费发票除外)。 3.办公费  各办事处购买办公用品、饮用水、打印、传真费等办公发生的费用.      注意事项:       a.各办事处在报销购买物品(办公用品)的发票          时,要有小票附在发票后方可报销.      b.打印、收发传真金额较小的如索取不到发票开    收据, 找市内相同金额的交通票代替。 4.市内交通费  各办事处人员因工作需要发生的市内公交车、地铁及市内出租车费用.       注意事项:     a.办事处人员须保留好每趟公交车、地铁及市内出租车票.报销时需在电子表格中写清楚外出日期、客户、地点、车费.技术支持还需备注外出项目所属业务员.     b.市内出租车票需在报销申请-特批说明里面提交特批申请,由主管经理批准后方可报销(乘坐正规出租车).     c.杜绝连号的出租车票报销           5.电话费  各办事处安装的座机电话费、宽带费.       注意事项:     a.各办事处在报销电话费及宽带费时需打印清单,对于预              存话费的需在报销单上注明充值日期及电话号码。 6.招待费 各办事处因业务需要发生的餐饮、娱乐、礼品费用.      注意事项:     a.招待费需在报销申请-特批说明里面提交特批申请,由主管经理批准后方可报销     b.报销时需写明日期、客户、事项、金额 7.速递费  各办事处因业务需要发生的邮递费或者送货费.       注意事项:     a.办事处发生的邮递费或者送货费报销时除提供发票外还       需提供送货底单.      b.电子表格需写明快递编号、快递到达地址、快递内容(发票、单据、合同等)、快递费用等明细. 8.其他费用  各办事处购买办公隔断、桌椅、空调、电脑、服务器、鼠标、键盘、耳麦、灯管、清洁费、修理费及活动费等     注意事项:     a.购买金额较大的办公隔断、桌椅、空调、电脑、服务器         等, 需由采购负责人填写OA-行政-内部采购申请,需要       借款的, 填写OA-财务-请款(借支)申请.     b.采购负责人在采购物品时须要向对方索要相应金额的正         规正确发票, 金额较小的在特殊情况下无法获取发票的          必须开具收据并用除餐饮费以外的发票代替.报销时请            注明采购申请流水号     c.部门活动费需拿正规发票报销,参与者要在此报销的发票上签字   二、差旅费报销         注意事项:        a.乘坐火车、飞机标准可参考出差管理制度.        b.报销飞机票时需提供登机牌.        c.住宿标准、出差补助标准可参考出差管理制度,出差期间尽量入住公司协议酒店,并按照协议价格报销住宿费用,遇酒店预订满的,再考虑其他酒店.        d.出差异地市内交通费发票必须保留好.        e.报销人在差旅费报销单上认真填写往返时间及出差天数            f.外地发生的招待费由销售经理批准后方可报销        g.出差外地打的请选择正规的士以免索取不到发票                     特别强调:各办事处人员出差外地回办事处后请及时到财务部报账,报销时请注明出差申请的OA流水号。   三、报销当中存在的问题及解决方     
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