内部质量审核报告--姚昙竹.docVIP

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  • 2017-06-12 发布于北京
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内 部 质 量 审 核 报 告 受审核部门 公司有关领导及所属有关单位、部门 受审部门 负责人 详见审核签到表 审核组组长 岳巧秀 审核日期 10月14号 审核 目的 1、综合评价公司质量管理体系的符合性和有效性; 2、评价是否符合产品实现策划的安排及组织所确定的质量要求; 3、为公司质量管理体系得到有效实施与保持,并作为管理评审的输入,为持续改进提供依据; 4、为北京中设质量体系认证服务公司监督审核做好准备。 审核 范围 昆明、上海、郑州、武汉四个分公司 审核 准则 GB/T19001—2000 idt ISO9001:2000标准; 公司质量管理体系文件; 国家法律法规; 与产品有关其他要求 审核组成员 姚昙竹 徐玲 李丹 许滢 本 次 审 核 综 述 本 次 审 核 综 述 按照公司年初制定的内部质量审核计划,公司总工办8月份即开始进行了本年度内部质量审核的策划。8月23日下发了鲁正建质[2005]第7号文,将审核计划及时下发至公司所属各单位、部门,为本次审核工作做了充分的准备。公司领导高度重视本次内审工作,聘任了10名经验丰富的内审员和2名技术专家组成四个审核小组,由公司管理者代表任审核组长。内审组首先于2005年9月19日(因人员和工作安排上的原因,审核实施推迟一周)集中进行了内审相关知识的学习与交流,并讨论确定了由总工办编制的本次内部质量审核

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