- 1、本文档共9页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
陶瓷部门职能岗位职责
采购部门职能
严格执行上级部门制定的规章制度及业务程序;
负责供方有关资料的收集和调查、参与对供应商的评估及选择;
负责合格供方档案的建立和保管;
建立并维护与供方良好的战略关系;
负责询价、比价、议价、订购、签约、催交等工作;
负责品质异常原材料的联络和处理;
积极寻求新材料、新供应商以提高品质、降低成本;
协调其他相关部门办理采购事宜,并督促新材料的试验;
总经理下达的其他任务;
岗位名称:原料采购经理
直接上级:总经理
直接下级:(无)
成 员:胡松杰、谢柄柱;
岗位职责、权限
设定各自负责原料的安全库存,严格保证日常所需原材料的及时供应;
协助仓库对采购物资进行分类及办理进仓手续;
及时跟踪合同履行情况。对验收不合格品,负责联系退货或处理,对已入库产品需开具退货单或处理单并及时将单据送达财务;
参与财务与供应商的月结程序,并在月结算单上签字确认数量、单价及退货、处理品;
每月各自进行多次对方负责原料物资的市场调研,及时了解最新原料市场价格。调研对象包括现有供应商与潜在供应商;
两人同时参与和供应商的议价程序,确认价格、质量标准、结算方式并由两人共同签字后生效;
有合适的潜在供应商时,及时通知对方,联系供应商进行议价并督促其他部门试验新原料;
在月底需将两人最新确认过的本月价格表送达财务,以便财务下月25日结算;
采用严格的采购合同管理程序,对每种原料物资制定采购合同,经供需双方确认后存档;
与稳定的供应商签订月采购合同,确认月供应数量、价格、产品质量标准、结算方式、及其他采购要求;
开展对潜在供应商的开发,积极寻求新材料以提高品质、降低成本;
原料采购经理之间需互相合作与监督;
在需要时及时向总经理请示并定期汇报工作情况;
采购经理需遵守以上条例,若无故违反条例者可做开除处理;
采购经理签字:_________,_________。
原料采购业务流程:
验收合格
验收合格
寻找、调研、筛选
潜在供应商
无效供应商
进入议价程序,由两人同时签字确认并签订合同
新供应商
管理并维护
原料采购
稳定供应商
调研、筛选
送交财务本月最新价格表与合同
验收不合格
协助入库并签字确认
参与月底结算,确认单价、数量、退货、处理品
跟踪合同履行情况
其他处理方式
联系退货
将退货单或处理结果送交财务
跟踪新产品的试验
试验合格
试验不合格
采购经理签字:_________,_________。
岗位名称:物料采购经理
直接上级:总经理
直接下级:(无)
成 员:林金弟、叶国峰;
岗位职责、权限
向各部门收集设定物料的安全库存,保证日常所需物料的及时供应;
申购单分《实物申购单》:消耗品。《财产申购单》:固定资产,计入部门财产;
严格依据《申购单》进行采购工作,生产部所需物料由厂长签字确认,其他物料由各部门负责人签字确认,紧急采购的物料在入库后补齐申购单;
已申购的物料在物料仓库确认无库存后,需在三日内采购到位。
需外出自购物料时整理好各部门的《申购单》,并经物料仓签字确认物料短缺并填具单价合计,再交由财务总监签字确认预算后交由出纳领取采购预支款;
协助仓库对采购物资进行分类及办理进仓手续;
外出自购的物料在当天入库后,次日需将《送货单》、《入库单》、《收据》及时交给出纳核算预支款。并经财务总监、审计签字确认入账;
外出自购物料而开具的《收据》上需留下供应商的联系方式,以便两名物料采购询价核实单价;
挂账的物料在采购时应与供应商商议好价格及数量,采购物料送至仓库时,由仓库开具好《物料入库单》,两名采购员仔细核对单价及数量后签字连同《申购单》,《送货单》一起上交财务。
负责采购车辆的使用、保养和维护,保持车辆的良好状态,保证行车安全;
在需要时及时向总经理请示并定期汇报工作情况;
采购经理需遵守以上条例,若无故违反条例者可做开除处理;
采购经理签字:_________,_________。
部门填具申购单物料采购自购物料
部门填具申购单
物料采购
自购物料
挂账物料
物料仓审核,填具参考单价及金额
财务总监签字确认
领取采购预支款
整理《申购单》
与供应商商议好单价及数量
物料入库
物料入库
审核单价及数量并签字确认
与出纳结算金额
填具报销凭证交财务入账
交财务挂账
采购经理签字:_________,_________。
财务中心职能
负责定期对内、外提供公司财务报告;
负责往来及预付款的管理;
负责资金管理及审核;
制定成本控制计划,并对各部门的成本控制进行监督;
对投资项目进行评估分析;
合同管理和付款跟踪控制;
按现行的会计准则对公司的各项业务进行相应的账务处理;
提供月结、季/年度财务情况的分析;
参与公司经营管理决策;
负责公司生产日报表的制定及发送;
负责公司员工薪酬的核算和发放;
负责公司财产保险等相关工作;
文档评论(0)