陶瓷部门职能岗位职责.docxVIP

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陶瓷部门职能岗位职责

采购部门职能 严格执行上级部门制定的规章制度及业务程序; 负责供方有关资料的收集和调查、参与对供应商的评估及选择; 负责合格供方档案的建立和保管; 建立并维护与供方良好的战略关系; 负责询价、比价、议价、订购、签约、催交等工作; 负责品质异常原材料的联络和处理; 积极寻求新材料、新供应商以提高品质、降低成本; 协调其他相关部门办理采购事宜,并督促新材料的试验; 总经理下达的其他任务; 岗位名称:原料采购经理 直接上级:总经理 直接下级:(无) 成 员:胡松杰、谢柄柱; 岗位职责、权限 设定各自负责原料的安全库存,严格保证日常所需原材料的及时供应; 协助仓库对采购物资进行分类及办理进仓手续; 及时跟踪合同履行情况。对验收不合格品,负责联系退货或处理,对已入库产品需开具退货单或处理单并及时将单据送达财务; 参与财务与供应商的月结程序,并在月结算单上签字确认数量、单价及退货、处理品; 每月各自进行多次对方负责原料物资的市场调研,及时了解最新原料市场价格。调研对象包括现有供应商与潜在供应商; 两人同时参与和供应商的议价程序,确认价格、质量标准、结算方式并由两人共同签字后生效; 有合适的潜在供应商时,及时通知对方,联系供应商进行议价并督促其他部门试验新原料; 在月底需将两人最新确认过的本月价格表送达财务,以便财务下月25日结算; 采用严格的采购合同管理程序,对每种原料物资制定采购合同,经供需双方确认后存档; 与稳定的供应商签订月采购合同,确认月供应数量、价格、产品质量标准、结算方式、及其他采购要求; 开展对潜在供应商的开发,积极寻求新材料以提高品质、降低成本; 原料采购经理之间需互相合作与监督; 在需要时及时向总经理请示并定期汇报工作情况; 采购经理需遵守以上条例,若无故违反条例者可做开除处理; 采购经理签字:_________,_________。 原料采购业务流程: 验收合格 验收合格 寻找、调研、筛选 潜在供应商 无效供应商 进入议价程序,由两人同时签字确认并签订合同 新供应商 管理并维护 原料采购 稳定供应商 调研、筛选 送交财务本月最新价格表与合同 验收不合格 协助入库并签字确认 参与月底结算,确认单价、数量、退货、处理品 跟踪合同履行情况 其他处理方式 联系退货 将退货单或处理结果送交财务 跟踪新产品的试验 试验合格 试验不合格 采购经理签字:_________,_________。 岗位名称:物料采购经理 直接上级:总经理 直接下级:(无) 成 员:林金弟、叶国峰; 岗位职责、权限 向各部门收集设定物料的安全库存,保证日常所需物料的及时供应; 申购单分《实物申购单》:消耗品。《财产申购单》:固定资产,计入部门财产; 严格依据《申购单》进行采购工作,生产部所需物料由厂长签字确认,其他物料由各部门负责人签字确认,紧急采购的物料在入库后补齐申购单; 已申购的物料在物料仓库确认无库存后,需在三日内采购到位。 需外出自购物料时整理好各部门的《申购单》,并经物料仓签字确认物料短缺并填具单价合计,再交由财务总监签字确认预算后交由出纳领取采购预支款; 协助仓库对采购物资进行分类及办理进仓手续; 外出自购的物料在当天入库后,次日需将《送货单》、《入库单》、《收据》及时交给出纳核算预支款。并经财务总监、审计签字确认入账; 外出自购物料而开具的《收据》上需留下供应商的联系方式,以便两名物料采购询价核实单价; 挂账的物料在采购时应与供应商商议好价格及数量,采购物料送至仓库时,由仓库开具好《物料入库单》,两名采购员仔细核对单价及数量后签字连同《申购单》,《送货单》一起上交财务。 负责采购车辆的使用、保养和维护,保持车辆的良好状态,保证行车安全; 在需要时及时向总经理请示并定期汇报工作情况; 采购经理需遵守以上条例,若无故违反条例者可做开除处理; 采购经理签字:_________,_________。 部门填具申购单物料采购自购物料 部门填具申购单 物料采购 自购物料 挂账物料 物料仓审核,填具参考单价及金额 财务总监签字确认 领取采购预支款 整理《申购单》 与供应商商议好单价及数量 物料入库 物料入库 审核单价及数量并签字确认 与出纳结算金额 填具报销凭证交财务入账 交财务挂账 采购经理签字:_________,_________。 财务中心职能 负责定期对内、外提供公司财务报告; 负责往来及预付款的管理; 负责资金管理及审核; 制定成本控制计划,并对各部门的成本控制进行监督; 对投资项目进行评估分析; 合同管理和付款跟踪控制; 按现行的会计准则对公司的各项业务进行相应的账务处理; 提供月结、季/年度财务情况的分析; 参与公司经营管理决策; 负责公司生产日报表的制定及发送; 负责公司员工薪酬的核算和发放; 负责公司财产保险等相关工作;

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