仓库日常作业程管理.docVIP

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仓库日常作业程管理

仓库日常作业流程管理办法 为了规范仓库相关作业流程,确保各项工作能顺利、高效进行,特从物料入库、在库管理、出库及账务管理几个方面作如下规定。 一、 物料入库管理:坚持凭单收货的原则 (一)外协外购物料入库管理 1、收货 (1)供应商凭订单送货到仓库后,供应商送货人员先将送货单交给对应仓管员到ERP系统查物料需求。原则上纸箱、泡沫等大件类按3天需求,其它按7天需求,需求外物料则拒收。 (2)对需求内物料,立即通知送货人员将物料卸车并放置到指定待检区,整齐摆放。 (3)按要求摆放好后,送货人员找相关仓管员签收。即时核对送货物料编码、型号、数量是否正确。抽点数据时坚持尾数全点,整箱抽点,贵重物料全点的原则,若规格、型号与订单需求不符应拒收。 (4)检查物料标识、包装是否符合我司要求。数量不符合的,写明实收数量,但实收数不得大于单据原数量。凡送货数量有改动的须由送货人签名确认;数量短缺严重的应及时报仓库主管、供应链管理和相关采购员处理。 (5)供应商送货短缺,仓管员需做好台账,并要求供应商相关人员签名确认,供应商相关人员不在的由采购员代签,并通知仓库主管进行处理。数量短缺严重的必须保持好现场并马上通知仓库主管及供应商管理。原则上,仓库有权对所有数量短缺现象对供应商进行少一罚十的处罚。对屡罚不改或单次短缺严重的,将通知供应商管理作相应经济处罚。 2、单据的流转 仓管员清点实物无误后,应在供应商送货单据上签名,单据一式五联,白色联交供应商,蓝色联交数据统计员做系统接收,黄色联、红色联与绿色联交来料检报检;待检验后黄色联交数据统计员做系统交货账务处理。 3、集装箱物料异常监控 对于进口物料等集装箱运输的货物,收货时,仓管员应与送货司机共同启开铅封;打开车门检查物料状况,如物料有严重受损状况,应及时通知仓库主管和相应的采购员。 4、安全措施 卸货时如遇到恶劣天气,卸货人员必须采取措施确保物料不会受损。物料在堆码到托板上时应全部向上,不可倒置,并遵循上小下大、上轻下重原则堆码。 5、来料检验 (1)检验员按照相关检验标准及时检验待检物料。合格后,由检验员在送货单上签名确认,于30分钟内做好ERP系统物料检验状态判定,并通知相应采购员、仓管员。否则因此产生库存负数及其它不良影响的,责任由相关检验员承担,进行考核,相关部门负责人负管理责任,按同等条件进行考核。 (2)采购员在接到来料不合格检验报告时起1个工作日内,须给予仓管员明确处理意见:退供应商还是作让步使用。 (3)作让步使用的物料,采购员需于接到不合格报告时起2个工作日内,办理好让步使用相关手续并交给相应仓管员。逾期不回复或未办理好让步使用手续的,仓管员应开退货单直接退回供应商处理。且由此带来的不良影响由相关采购员承担。 6、实物移库 仓管员需对判明状态己接收物料在15分钟内进行转库。即合格品由待检区转到合格品区;不合格品由待检区转到待处理区,并及时退回供应商,登记好存卡,并将退货单交数据统计员做ERP系统退货。 7、系统账务处理 数据统计员凭单做账,收到入库单据后应15分钟内完成账务处理,并对单据分类存放与保管。 8、外购物料入库流程图 主计划 材料采购 供应商 仓库 来料检 工作输出 备注 下生产计划 下生产计划 通知送货 通知送货 凭单送货 凭单送货 不合格 不合格,通知采购退货 清点/报检 清点/报检 数量确认/入库合格或让步接收 数量确认/入库 合格或让步接收 检验 检验 送货单 送货单 记录存卡IQC出具检验报告 记录存卡 IQC出具检验报告 没有送货单或没有订单的物料,仓库不接收 不合格品及时退货。 大件按3天、其余按7天需求控制库存。 合格后,15分钟内完成移库,数据统计员15分钟内完成入账。 (二)车间自制半成品入库管理 1、开入库单 自制零部件完工后,由车间物料员持“生产日报表”办理入库手续。 2、收货 (1)仓管员凭单入库,及时核对送货物料编码、型号、数量是否正确,坚持尾数全部清点,整箱抽查,贵重物料全点的原则。若规格、型号与订单需求不符应拒收。 (2)认真检查物料标识、包装是否符合要求,无误后方可收货,并按要求将入库物料分类摆放,做好标识并更新存卡记录。 3、系统账务处理。 数据统计员根据车间下达的任务号,将有仓管员与车间物料员签名的入库单录入ERP系统。 4、车间自制半成品入库管理流程图 车间 仓库 工作输出 备注 No.拒收填写自制半成品入库单 No.拒收 填写自制半成品入库单 Yes入库核对、清点 Yes 入库 核对、清点 自制半成品入库单 自制半成品入库单 车间每板物料必须贴有合格标识单 没有任务需求不得收货; 注意大件按7天、其余按15天需求收货。 15分钟内完成ERP事务处理。 二、物料出库管理:坚持无单不发料的原则 (一)车间领料

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