金融市场营销管理规章制度.doc

  1. 1、本文档共7页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
金融市场营销管理规章制度

金融市场营销管理规章制度 制定一个好的规章管理制度可以让员工更高效率的工作。以下是小编收集的金融市场营销管理规章制度,仅供大家阅读参考! 金融市场营销管理规章制度 各位伙伴: 大家好!为规范公司运营及正常上班秩序,现对办公室实行以下规章制度 1. 上班时间:每周工作五天 中午12:30下午18:00 下午19:00晚上21:30 如有调整,以新公布的工作时间为准。 2. 考勤制度 (1) 公司员工上下班(10分钟以内为迟到或早退,20分钟以上则视为旷工)迟到,早退一次,罚款100元,第二次罚款200元,一月内累计三次(包含三次)及以上情节严重者,降职使用或按自动离职处理。旷工一次未解释和理者直接劝退。 (2) 无故不办理请假手续,而擅自不上班,按旷工处理。 (3) 公司员工因事需请假,须持书面请假报告,经部门或小组领导签字同意报行政办公室。(病假凭医院证明办理病假手续,口头申请一律须及时补上医院所开具证明手续) (4) 旷工:员工款旷工一次,时间不超过半天,罚款200元,一天 罚款400元,以此类推;累计旷工两天以上,降职使用或劝按自动离职处理 3.员工上班时间禁止做与工作无关的事情。如:玩手机,电脑上网打牌,下棋,听歌,查阅无关资料等。(一经发现,一次罚款200元) 发现员工一次罚款200元,部门负责人罚款500元;发现员工二次罚款500元,部门负责人罚款1000元,二次以上按自动离职处理。部门负责人违反一次罚款1000元,二次扣当月佣金30%或降职使用,情节严重者加重处罚。 4.参加公司组织的会议,培训,学习或其他活动,如有事需请假的,必须提前向组织或带队人员请假。在规定时间内迟到,早退,不参加的,按照本制度第2条规定处理。 5.员工上班时间禁止在办公室及走廊和楼梯过道抽烟,一经发现,一次罚款200元。 望各位伙伴遵守为好! 祝各位伙伴工作愉快! **金融公司运营中心 ****年**月**日 金融市场营销管理规章制度 公司备用金管理规章制度 为了加强公司对有关部门及各项目部备用金的管理,规范借款行为,提高资金利用效率,夯实成本费用核算,减少资金损失,特制定本制度。 一、本制度适用于公司各部门及所有项目部。 二、备用金范围 1、采购员零星采购备用金; 2、个人因公出差零星开支备用; 3、经常性的零星开支备用金; 4、项目兼任财务人员备用金; 5、其他备用金。 三、实行备用金制度有利于各部门工作人员积极灵活地开展业务,从而提高工作效率,但必须做到专款专用,不得挪用、转借他人或用于其他用途,一经发现,将严肃处理。 四、备用金借款和报销手续程序 1、工作人员需临时借用备用金时,先到财务部索取“借款单”,财务人员根据实际需要向借款人发放“借款单”,一式两联,借款人按规定的格式内容填写借款单,并按流程办理签字手续。财务人员审核签字后的“借款单”各项内容是否正确和完整,经审核无误后才能办理付款手续。 2、借款人员完成业务后应在三日内到财务部索取“报销单”,填写好“报销单”的各项规定内容,并经主管领导审批后,再将“报销单”返回财务部,财务人员根据财务制度规定认真审核无误后,办理报销手续。 3、借款人办理报销手续时,财务人员应查阅“备用金”台账,查明报销人员原借款金额,对报销的超支款项应及时付现退还本人,对报销后低于备用金金额款项的,应让其退回余额以结清原借款单所借账款。 4、因业务原因长期借用备用金的人员可由财务部根据实际情况核定,拨出一笔固定数额的现金并规定使用范围;使用部门必须设立专人经管定额备用金,备用金经管人员必须妥善保存支付备用金的收据、发票以及各种报销凭证,并设备用金登记簿,记录各种零星支出。经管人员必须按月定期向公司财务部申报备用金使用情况,前账未清,不得继续借款。对因特殊原因不能按时结算的,须提前向财务负责人说明原因,经财务负责人同意后,方可延期。 五、备用金额度 1、采购员借用的零星采购用款,单次不得超过5000元,超过5000元的材料采购,应由供货方持合法、真实、完整的原始资料,按规定的程序经审核批准后,到公司财务部或项目部财务人员处办理货款支付、结算手续。单笔超过10000元的采购,必须按照工程部制度规定,走合同审批程序采购。 2、员工因公出差借款,按预计出差天数、往返路费、住宿费等支出核定借款额度。 3、各工程项目备用金,视各项目情况不同,备用金额度暂定为每周1万5万。特殊情况,需由项目经理提前向总经理说明情况

文档评论(0)

2017meng + 关注
实名认证
内容提供者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档