监理工作检查评定表.doc

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监理工作检查评定表

附件3: 嘉兴市施工现场监理工作检查评定表 工程名称: 监理单位: 检查日期: 年 月 日 检查人: 序号 检查项目 检查要点 分值 应得分 评分标准 检查情况 实得分 1 现场挂牌 ①有无监理单位名称牌; ②有无监理人员岗位职责牌等。 ③施工总平面图上墙; ④施工总进度计划上墙; ⑤晴雨表上墙; ⑥工程形象进度图上墙。 3 每项不符要求扣0.5分 2 监理机构及人员 ①现场有无有效的监理单位营业执照、资质证书、监理合同、监理人员岗位证书及安全考核证书等复印件; ②项目监理机构组建报告(包括专业配置、岗位资格等),总监、总监代表、专业监理工程师授权书是否齐全,项目人员数量是否符合相关规定; ③现场是否人证相符,监理人员调动是否办理变更手续。 3 每项不符要求扣0.5-1分 3 监理规划、 细则 ①编审人员资格、签章,编审时间是否符合要求; ②监理规划的主要内容是否齐全,并与现场实际对应; ③各专项监理细则(桩基、土建、安装、节能等)、旁站监理方案是否齐全,具有针对性,并与实际进度同步。 6 每项不符要求扣0.5-2分 4 施工前期相关手续审查 ①有无施工图审查合格证书,施工图是否加盖审图章; ②质监、安监登记备案,施工许可证等是否齐全; ③开工报告签署意见是否符合要求,有无《施工现场质量管理检查记录》; 1.5 每项不符要求扣0.5分 5 总(分)包 单位审查 ①施工总(分)包单位营业执照、资质证书、安全许可证是否有效并经报审,总、分包单位施工合同是否在项目监理部备案; ②总(分)包单位安全生产责任协议书是否在项目监理部备案; ③各主要供货单位资格报审是否齐全; ④商品混凝土厂家及实验室资质、备案表报审是否齐全; 4 每项不符要求扣0.5-1分 6 施工人员 审核 ①施工管理人员资格证书,人员变更审批文件(中标通知书、施工组织设计对比)报审是否齐全、有效; ②三类人员安全考核证书报审是否齐全、有效; ③特殊工种人员操作证报审是否齐全、有效。 3 每项不符要求扣0.5-1分 7 施工专项 方案审核 ①施工单位编审程序、时间、编审人资格、签章是否符合要求; ②监理是否实行两级审批程序,相关人员审批意见及签章是否符合要求; ③施工组织设计及各专项施工方案是否齐全,内容真实性及可行性是否符合要求,须组织专家论证的是否进行了专家论证。 6 每项不符要求扣0.5-2分 8 施工机械、设备审核 ①塔吊、井架、施工电梯及其它起重机械产权备案、安拆告知、检测验收、使用登记手续是否齐全,有无维修保养合同及每半月一次的维修保养记录; ②桩机有无备案证明,各类钢筋加工机械、搅拌机、桩机等施工机械是否按规定报审; 3 每项不符要求扣0.5-1.5分 9 原材料、构配件审核 ①有复试要求的材料(钢材、水泥、砌块、防水卷材等)是否按两次报验要求进行报验,监理审批意见及审批日期是否准确; ②其他原材料(石、安装材料、设备等)、构配件是否按规定进行了报审; ③水泥、钢筋的检测、验收是否符合相关规定; ④预拌混凝土合格证(一)报审、现场交货检验记录填写是否规范、签章齐全,塌落度抽查次数是否符合要求,28天合格证(二)是否及时进行了报审; ⑤对进场原材料是否建立台账,是否齐全、及时。 7.5 每项不符要求扣0.5-1.5分 10 各类验收 记录 ①地基验槽、隐蔽验收、砼浇捣申请、拆模申请、技术复核、测量放线报验等监理验收资料是否齐全; ②检验批、分项、分部(包括安装工程)监理验收资料是否齐全; ③验收记录是否齐全完整,并与实际进度保持一致,监理验收审批意见填写是否规范,签字人员资格是否符合要求; 6 每项不符要求扣0.5-2分 11 监理检查 ①具备条件后是否对承重支模架、砼强度回弹进行平行检验并填写相应记录; ②是否对原材料、施工试件进行平行检验; ③监理抽查记录及不合格项处置记录填写是否规范,检查频率是否能满足对施工现场控制的要求(日志)。 3 每项不符要求扣0.5-1分 12 施工试验、检验及检测 ①砂浆、砼级配单,砼及砂浆试块检测(不合格情况处理资料)报审手续是否及时、齐全; ②钢筋焊接、机械连接等试验报审是否及时、齐全; ③功能性检测(桩基检测、结构实体检测等)报审是否及时、齐全; ④各类试验资料是否建立台账,是否及时、齐全。 4 每项不符要求扣0.5-1分 13 旁站监理 ①是否按规定进行质量、安全旁站,旁站方案与实际记录是否对应,是否及时填

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