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2009年生产企业出口货物“免抵退”税申报(p71)
生产企业出口货物“免抵退”税 申报操作指南 生产企业出口退税申报系统软件介绍 目前最新的生产企业申报系统是7.0版。 最新退税率文库:CMCODE2009 生产企业的出口退税电子数据都须通过VPDN上的免抵退网上申报系统上报。 三、运行申报系统并完成企业信息设置 点击桌面“进出口生产企业申报系统.EXE”程序,输入用户名“sa”登录,进入企业信息设置界面,输入本企业有关信息并保存。 四、系统基本功能介绍 生产企业申报系统7.0版操作说明 一、系统维护 初次运行生产企业申报系统7.0版,需以系统管理员身份sa(小写)进入系统。首先进行系统维护,系统维护是出口退税申报系统的基础工作,对于新安装申报系统的用户首先应进行系统维护,之后才能进行出口业务的录入申报。 新安装用户进入系统必须进行系统配置设置与修改、系统初始化、系统口令设置与修改三个菜单操作。 二、商品代码维护 打开申报系统,在“系统维护”菜单→“代码维护”→“海关商品码”→“代码读入”→选择解压后文件:CMCODE.DBF,在“系统维护”菜单→“代码维护”→“标准海关商品码”→“代码读入”→选择解压后文件:STDCM.DBF文件。 三、免抵退税申报操作流程 重要提示:免抵退税每月申报一次,出口企业操作人员应在月末收集当月发生业务的各类数据资料:当期出口货物并在财务上作销售的数据资料、前期出口货物在当期收齐单证资料、当期免税销售数据资料、当期间接出口(深加工结转)数据资料、当期来料加工销售数据资料、当期办理的进料加工登记手册及购进的进口料件数据资料等。出口企业应根据进料加工登记手册、报关单(当月出口未取得的还需查询口岸电子系统有关数据)、核销单、出口发票、代理证明等单据资料进行明细录入。 (一)基础数据采集模块 1.进料加工免税证明办理 生产企业当月有进料加工业务(发生进口料件购进并在财务上入帐的),在进行免抵退税申报前,应先办理进料加工免税证明手续。 2.当月免抵退操作 有进料加工业务的企业,办理免税证明手续后,应在录入本月出口数据前先进行“申报数据处理”模块的“撤销已申报数据” 操作。 (二)免抵退税申报模快 1.生成明细申报数据 2.生成汇总申报数据 预申报及疑点处理 通过 “浙江国税网上申报” 的“预审”功能将文件上传,大约十分钟后,通过“预审疑点下载”功能将疑点文件下载到文件夹(如“D:\申报数据\200802YD”)。将疑点文件解压,选择“反馈信息处理”模块的“税务机关反馈信息读入”将税务机关审核疑点反馈情况表、出口信息不齐情况表等读入到系统中。通过“税务机关反馈信息查询”预审疑点反馈情况和出口信息不齐情况,若有疑点涉及明细表的调整修改,先进行“申报数据处理”模块的“撤销已申报数据” 操作,修改调整后重复上述操作,直到无疑点。 (三)正式申报数据上传 通过 “进出口生产企业申报系统”中“压缩”模块的“正式申报明细文件压缩”和“正式申报汇总文件压缩”功能先生成上传文件,再进入“嘉兴国税网上申报”网页的“正式申报”功能将文件上传。 特别注意的几个项目录入问题: (1)由于发生冲减数据将产生审核疑点,企业必须准确地录入出口明细,特别是核销单号、报关单号、记录条数、商品代码、数量、金额等。为确保数据准确,以免产生收齐单证后不必要的调整或冲减。 (2)离岸价的确认。一般要求报关单与出口发票数据信息一致,对于部分企业以CIF价成交,且能准确核算出每笔出货的FOB和运保费的,可以按发票上出口离岸价录入。对于报关单有错的应及时向海关办理改单。 四、单证申报操作流程 1、在“基础数据采集”菜单下的“免抵退税单证申报录入” 模块录入需要办理证明申请的有关数据。 2、在“免抵退税申报”菜单下的“设置单证申报标志”模块进行单证申报标志设置。 3、用“打印单证申请表”功能,打印出相关单证申请表。 4、通过“生成单证申报数据”功能将数据生成到硬盘的指定文件夹内。 5、上传成功后带申请表及其他所需资料到退税窗口办理。 网上申报系统操作说明 一、出口退税预审及疑点下载 1、通过“浏览”找到预申报压缩文件,格式为“##########.zip”, “##########”为本企业海关代码。按“导入”键后,提示文件上传成功。 2、通过“预审疑点下载”功能,查询并下载已成功预审后的疑点文件。 二、正式申报上传 1、分别将正式申报明细文件和汇总文件压缩后生成上传文件。格式分别为“##########_mdtmx.zip”“##########_mdthz.zip”, “##########”为本企业海关代码。选择正式申报上传模块后,按“导入”键后,提示文件上传成功。 按“导入”键前,应选择“申报月份”,单证信息齐全选择
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